你好,是少确认了收入导致补交?

老师,税务稽查查补收入,补交上年度企业所得税,增值税,滞纳金做账时,如何补记税务稽查出的收入
老师你好,企业被查后被罚补交以前年度的所得税和增值税怎么记账!
税务稽查补以前年度少记收入补交增值税账务处理
老师,您好,公司预交了一笔增值税和附加税,是税务稽查局查到让补缴的,应该怎么记账
老师好,稽查上查的补交以前年度的增值税和企业所得税怎么做帐?
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
是对方来发票出现问题,我们定行属于虚开发票补交增值税
你好 借:营业外支出,贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费—应交增值税(进项税额转出),贷:应交税费—未交增值税 借:应交税费—未交增值税,贷:银行存款
谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利