借库存商品,贷银行存款,对的,是的,是这么做的。

老师,我快被我们公司的财务总监整死了,我们公司的财务总监是一个单身的女性,他要求我们上ERP,把所有的螺钉螺母都上线了,因为生产要东西采购的急,所以每次都是东西先到系统上没有单子,于是让我们线下做一遍,线上再补一遍,而且线上的在补的东西,由于采购签合同的名称跟线下的当时来单子的名称还不一致,财务总监让我们记两个名字,现在本来就人手不够,忙不过来,还让我们在系统上所有的入库出库,形态转换单都打印出来,实际上在系统线上已经有点击,但是还要再做这样重复的工作,我们的财务总监经常到库房来,检查库房的操作,我们总觉得财务总监应该做更多的事情,而不是过来检查库房螺钉螺母或者是入库,有没有点系统?请问我们现在天天加班,财务总监还给我们安排了很多重复的工作,我们要怎么办?
老师我想问一下,就是我们有一笔货款,他是在我接手之前,打给了供应商的货款,但是客户还是属于欠我们的货款,没有打,然后我要收回这笔货款之后,需要把这钱打给之前那个公司,这样的分录我该怎么做嗯,贷 :应付账款,借什么,库存商品吗
请问老师,以前年度已认证抵扣的发票,后发现开错,纳税申报已做进项税额转出,并重新开具了正确的发票,但是未进行账务处理,库存也未红冲,我现在该怎么调整?相当于我本来是购进1包打印纸,销售1包打印纸,账就平了,库存也没有了,但是因为发票开错没有及时做账务处理,现在账面上还是有1包打印纸的库存,当时做了2笔①借:库存商品 1681.03 应交税费–应交增值税(进项税额) 268.97 贷:银行存款 1950 ②借:库存商品 1681.03 应交税费–应交增值税(进项税额) 268.97 贷:应付账款1950。我现在该怎么调整,麻烦老师详细解答一下,谢谢
你好老师,购入公司包装货物用纸箱时,在没有收到发票做了一笔借销售费用贷银行存款,等收到发票又做了一笔借库存商品,贷应付账款,确认当期收入,借应收账款,贷主营业务收入,同时借主营业务成本贷库存商品。问题一是收到发票前做了销售费用,后来收到发票又入库结转了成本,等于重复做了成本和费用,需要红冲一笔。具体红冲那一笔。问题二是纸箱做到了主营业务收入里面合适吗?不合适的话怎么调账。问题是三季度报表已出的,调的话怎么不影响。谢谢老师
我付的前期的货款,是卷纸,湿巾,抽纸我应该怎么做账?是要先入库在出库吗?
老师,公户支出一笔信息服务费,但是发票还没有回来 请问怎么做分录
小规模企业,货物成本直接走的主营业务成本,假设:23年主营业务成本合计5万,,现在25年发现主营成本应该是3万元,另外2万是应该归费用上,问分录上怎么处理。
老师我们25年9月及25年12月 对公账户收到个人往转的设计费款,和工程款,但是我们一直也没开发票没事吧?那现在做账收到的个人转款就寄到往来账上是吧
老师,单位给个人反向开票的话,是不是都会选择核定一个税率来征税呀?因为他们的成本费用没办法归集,这样的话平时按照百分之0.5预缴的话,等到汇算清缴的时候是不是都会产生退税呀?
计提研发人员工资,含不含个人代扣代缴的费用?
请问京东后台的京豆,服务费,未开票怎么处理的账目
电脑端怎么访问会计学堂
老师,上级拨的固定资产增加实收资本需要缴纳印花税吗
老师,就是公司开了一笔专票出去,但是没从公户过,是收到另一个股东的账户里的,因为这个公司的打大人 去世了。要注销了,怕过了公户取不出来,那这笔钱应该怎么处理呢?需要写什么材料做为原始凭证吗?
老师我想问一下就是客户预存的钱,然后把发票都开出来了,这个要怎么做账,是做预收款吗?,但是发票已经开了
出库,做什么分录?
借银行存款 贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本贷库存商品。
这是前面的欠款,我入库存商品,后面这个没有收入,我直接做亏损吗?
亏损的分录怎么写?
借库存商品贷应付账款, 如果你支付了借应付账款,贷银行存款, 你说的亏损是什么意思?没有销售还是怎么了?出库出到哪里去了?
我不知道怎么跟你讲
你说下你单位的实际情况就行。
我们从别人手里接过来,门店有一些东西,然后那个钱有一部分在别的公司有一部分在我们公司,我应该怎么出库?
前面的经营的是我们的总公司,现在给我们了就是他的子公司,因前期就是卖的什么我们也不知道只知道收钱,而且入库是羊肉,卖的的收钱的是纸巾,所以这个,我也不知道怎么做了
那实际销售货物呢?货物是在哪个企业收钱,哪个企业给他销售吗?
比如你销售的a产品 你收到了100,你给他100的货物,是这个情况吧。
你说你现在做库存商品,后面都没有收入了,我们审计又过不去,你们买了这些东西为什么不买,拿回来玩吗?
实际的货物我们也不知道哪去了,可能是报损了吧
那你们实际用途是什么用途啊?买来自己使用的,做办公用品也可以的。
我们没有使用呀,主要是,我能不能直接做应付胀库?
老师,你好麻烦回复一下我?
你发票怎么开的,比如他入库的是羊肉,发票开的是羊肉吗?也就是你购入的是a,实际销售的是B啊。
如果是有一方虚开发票的,把这个进项发票退回去,收不回来对应的销项发票的,这种以无票入库 你也别入库羊肉,如果你之前入库的是羊肉,在红冲。
那我分录怎么写?
借应付账款,贷库存商品-羊肉 借库存商品纸巾 贷应付账款
然后我要付钱的时候是借应付账款贷银行存款,是这样吗?
是的,对的,是这么做的。
借应付账款,贷库存商品-羊肉 借库存商品纸巾 贷应付账款,这个分录是什么意思?
然后应付账款就是负数了呀
第一个是红葱羊肉的,第二个是纸巾入库的。