您好 具体操作如下:

1、我是销售单位,给客户开了发票,但是一直没打款,现在他们已经抵扣了发票,而且现在打不了款,即将跨年,所以要让对方退票。这个时候我方财务要对方出红字信息表,然后进行抵扣;但是对方财务要让我方财务出红字信息表,并且出个说明书。请问具体应该是哪样操作?
你好老师,我们是销售方,现购买方10月份销售有退货,10月份我方开的纸质专用发票需要开具红字发票,今购买方填写了红字信息表,但是对方说无法打印出红字信息表。我询问对方是否现在都是在电子税务局里填写的红字信息表呢?对方说是的。但是我疑惑得是,为什么我在我们公司电子税务局里并没有查到红字信息确认单呢?不需要销售方确认吗?安徽蚌埠目前还是纸质发票。我已经在税控盘里查到购买方填写的红字信息了
老师,我们是购买方,不用税控设备了,用的电子税务系统,销售方用的是税控设备,购买方在电子税务系统上申请了几张以前已经抵扣的发票(是纸质发票)的红字信息表,但是作为购买方电子税务系统上红字信息表显示未开具,是需要销售方在税控设备上确认吗?因为我要把红字信息表打印出来盖章,是需要销售方确认完购买方在电子税务系统上能够下载下来打印吗?销售方如何在税控设备上确认呢?谢谢
老师好!问一下我公司作为购买方,收到了销售方给的返利,要求开红字发票。之前收到的采购发票均已抵扣入账,想问怎么在电子税务局开红字发票?是不是作为购买方开红字信息表,等销售方确认信息表后,对方开红字发票给我们?
去年开的进项发票已经被我抵扣掉了,今年3月在电子税务局红字确认了,请问红字发票是需要销售方提供还是我们自己打?如果我们自己打的话在哪打怎么操作?
今天8点多开了一张20万的专票,会不会被税务预警啊,我查了一下小红书说不能在晚上8:00以后开票
购买的货款,后面不买了,后面冲红发票怎么处理,购买时分录借预付账款,贷银行存款,
跨境电商企业采购取得普票,能抵扣税点吗,还是直接按价税合计算采购成本
A公司将所持B公司股权转让给C公司,对价是C公司承接A公司部分债务。在计算印花税时,是否以C公司承接A公司这部分债务为计税依据,按产权转移书据计算计算缴纳印花税?
购买了一笔材料款,然后分两笔款转账的而且还不是一个账户,怎么做账?
小规模 老师请问一下 培训机构出租一间教室出去。开普通发票需要缴纳哪些税费?
小规模 老师请问一下,无票收入填税务申报的时候,是实际到账的金额申报吗?这个金额是含税的还是不含税收入呢
老师问一下培训机构寒假出租教室,应该计入什么收入?需要交哪些税费?
老师,怎样查往期特定工伤申报的数据?
建筑业是否可以采用劳务派遣的模式
操作没看到
您好 您是在税局开的数电票 还是用盘开
我是购买方的,他给我的票是数电票
您好 已抵扣的进项票,在红字发票里先填确认单,对方就能收到开具了。但是对方是盘开还是税局开的,具体对方操作会有区别。
通俗点讲就是 我是买家 我有张已抵扣的进项跨期的想红冲 就是我在税务局填个红字发票确认单 然后对方在税务局就能查到 查到后对方开具红字发票,然后我这边收到直接做账报税。
所以这个红字票是对方提供给我对吧?
对的 对方开了之后 妳就能在税务局查到 而且是妳进了平台 会有提示 妳有未查询的红字发票的提示
那请问下,我申报增值税的时候,我应该需要操作那几个步骤
江苏这边 用软件报的话 直接采集发票 如果在税务局手动报税的话 直接读取就行了。这个跟进项转出不一样,不需要手工填写,但是有的省份我碰到过需要手工做进项税额转出。