你好,门店是单独的公司吗?如果是一个整体,就走往来处理

老师,我们公司的分公司A支付给物业的房租押金27831元,然后物业公司把这笔押金退给另外一个公司B了,A的总公司是B的股东,现在这个业务两边分别要怎么记账呢?这笔押金需要B公司再退给A公司吗
老师原先我们单位A是两个股东的,然后闹掰了,分开了,我们成立了另一个单位B,之前有业务是酒店给我们押金,然后是A的账务,挂在A上面的,现在是归属于B了,但是押金我们没办法退回,需要B转给A,让A去还但是实际上业务是A那边的,B我这边就需要挂账了 如何处理掉
老师,兼职了一家经营酒店住宿的。那个酒店是法人跟别人买回来装修的。然后注册的公司。但是公司也没有跟法人签租赁合同。住宿的收入也入在公司户上了。现在法人想出租这个酒店了。公司这边要怎么处理?
右边的ABC三列是在工作簿另一个表格里面截图过来的,怎么用公式把标注的租金(黄色)算出来,函数怎么用,先要是门店是对上的,然后是费用种类,最后是金额
我们公司9月份付了一笔5年25万的门店租金(门店产权是老板的,但是老板又不在股权里面,,他又无法开票给公司),正常来说是计入长期待摊费用,分期摊销的。然后代理记账那边直接计入到其他应付款里面。这个账务上怎么处理呀 代理记账那边直接就是其他应付款、银行存款两个科目完成这个账务。现在挂在老板明细的其他应付款都负数75万了(含租金和押金) 我觉得不太合理,想调整账务处理,但是一时又没有个办法
老师好,钉钉打卡,半天应该打卡还是不打卡啊?不打卡的话,考勤统计?打卡的话,提示早退,是不是需要审批,像这种情况?今天半天,这种情况?
老师,以前年度还是小规模的时候收到了专票,现在是一般纳税人了,做了不抵扣勾选,请问转出进项税额的分录怎么入
4月份的营收,6月开票,那收入也做在4月的,一百多万发票,那我想问下对账单需要改回6月吗?还是直接按4月。后期查会不会要求补税之类的?
买社保的人员有些未在个税系统申报,那个社保个人部分,该如何入账了冲回呢
老师:企业所得税汇算完的补税款, 借:应交税费—应交所得税 1500元 贷:银行存款 1500元 补提2025年企业所得税: 借:所得税费用 1500元 贷:应交税费—应交所得税 1500元
这个是2025年之前7月做的账,含税金额134000元,3%的税率:税额:3902.91元,不含税金额:130097.09元;实际应该是9%,不含税金额应该是122935.78元,税额:11064.22元。税差是7161.31元,现在如何去调整去年的错账
老师,建筑单位,开始是朋友公司招标100万小工程,完工20万已开票,现在还有80万他不想让朋友公司开票,要用自己公司开。这个出个变更说明可以吗
你好 核定征收的个体工商户可以开专票吗 如果可以 是不是也要交税?
公司购买工作服,应该怎么记账?
6月1日后推广服务费在生产生活服务编码
门店是单独出来的
属于个体户
不是同一个法人
但实际上门店法人是公司员工,公司出资给他成立的门店
那你这个在工商没有体现投资,那就在内部或者往来体现