你好,如果钱退回来了,借,银行存款,2,贷,管理费用2,原来的分录冲回去就可以了,后面付出去的时候做借管理费用2 贷银行存款2
公司去年3月借了615000的贷款额度,一共是615000的贷款额度是银行给我们的 ,在对公账户银行流水中也显示了615000元贷款金额 ,然后法人自己在6月个人账户还款100000元,那银行那边显示还有515000元的贷款额度,实际上并未在对公银行账户上显示还款100000,我也没做账10万还款的分录,后来在7月份在对公账户上又支出了10万元,我也做账了。银行显示的贷款额度又变成了615000,但是我账上就是做了615000+100000=715000的借款余额了,今年2月还款金额为616461.44(本金615000+1461.44利息),银行那边贷款是已经还完了,但是我明细账上的短期借款就有10万的差额了,因为7月份账上支出的那10万元其实用的是615000的借款额度,所以我这些应该怎么进行账务处理,把短期借款弄平
老师,我们是建筑公司,然后开票100万是劳务款,但是我们不发工资,是由第三方专门民工工资专户来对外发工资,开票100万,但是实际发放了98万,其中有2万的差额,有几百是扣的银行手续费,剩下的是退回给民工的工资。我的会计分录是不是第一笔开票:应收账款 贷:工程结算 应交税费 第二笔:借:工程施工 贷:应付账款,但是第三笔:这个应收和应付就不平了,怎么处理呢
您好,我的劳务分包中有扣管理费和税费,就是本来 应付100万元施工费,扣除了10万管理费,扣除了2万税费,实际只支付了88万,我的分录是这样的,因为对方未开票,我先冲我的主营业务收入,借:主营业务收入100万 贷:其它应付款 100万,实际付款时,我是借:其它应付款100万 销售费用 -工程结算税费 - 2 销售费用 -工程结算税费 - 2销售费用 -工程结算管理费 -10 贷:银行存款88万,我想把劳务分包的扣除管理费和税费分开,我就设置了销售费用-工程结算管理费/税费,现在发现好乱,像这种有什么好的办法吗?能在其它应付中体现扣了多少税费和管理费,谢谢
【綜合题】某饮料制造企业,2020年经营业务如下:取得商品销售收入2550万元:销售成本1150万元:固定资产出租收入 为10万元,固定资产处置收入70万元,投资收益55万元(其中:国價利息收入7万元,从被投资公司分回的税后利润38万 元) 税务机关对该企业2020年度有关账户明细记录及相关资料进行审核,发现如下情况: (1)*销售费用“670万元 (其 中广告费400万元,业务宣传费150万元);(2)管理费用480万元(其中业务招待费25万元,新技术研发费120万元) (3) 财务费用60万元(向关联方企业借款1000万元,支付利息52万元,银行利率6%,投益性投资额400万元:其余为向 银行借款) (4)销售税金160万元 (含增值税120万元)。 (5) 营业外支出65万元(其中:通过公益性社会团体向黄 困山区捐款55万元,支付稅收滞纳金6万元,违约金2万元)。 (6) 企业实发合理的工资新金支出200万元,职工福利费支 出29万元,拨缴工会经费3.5万元,职工教育经费支出8万元。 妻求:根据上述资料回答下列问题(单位:万元): (1) 请计算该公司2020年利润总额; (2) 计算广告费和业务宣传费应调整的应纳税所得额;(3)计算业务招待费应通 整的应纳税所得额; (4)计算财务费用应调整的应纳税所得额; (5)计算捐赠支出应调整的应纳税所得额,是舌可结转 扣除? (6)计算职工工会经费、职工福利费、职工教育经费支出应调整的应纳税所得额; (7) 计算该企业2020年的应 纳纳税所得额; (8) 计算该企业2020年应缴纳的企业所得税。
<问答详情23:51:09后5次对话后问题结束1企业期初“短期借款”账户的示额为100万元,本月回银行借人600万元,以银行仔款法还短期借款200元,计算“短期借款”账户的本期借方发生额为多少万元。2企业2021年度主营业务收入1000万元,其他业务收入为30万元,主营业务成本800万元,财务费用为15万兀,銷售资用20万元,嘗理费用35万元,营业外收入10万元,营业外支出3万元,所得稅费用为30万兀。假定个考虑其他因素,计算设企业2021年的管业利润为兰少力元。3工业年初所有首秘益为2000万元,当年买现净利润200万元,提取盈余公积20万元,可技资首分配利涠50力元。计算该企业年本所有者权益为多少万元。要求:根据资料,计算以下项目的金额,注意:只填数宇,不写过程,不写单位。1.“短期借款”账户的本期借方发生额是多少万元2,营业利润多少万元3,年末所有者权益一多少万元
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
退回来,付出去两笔业务做一笔分录 借:银行存款2万,贷:银行存款2万.这样的处理是否可以?
你好 其实这样不是很清楚 倒是没错的 只是后面的人看了一下会有点看不懂
加油,等你的好评哦