
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
老师,上个月保险公司发票已经开进来了,已经抵扣掉了。然后这个月我们要把商业险退掉,然后保险公司先把之前的发票红冲了,然后再开了一张正确的金额。这个分录我要怎么写?
进项税额转出在表格里面有好几个选项。是在哪一栏填写?我们的情况是上个月保险公司开了发票,然后这个月我们要退掉一部分的商业险,所以把之前的发票红冲了。
老师,去年12月份我们有一个客户开的进项票异常了,然后这个月要做进项税转出,我想问问是直接在增值税申报表附表上填写数字?还是要把账给红冲下?
A公司本来开票给B公司,结果开给我们公司了,最后我公司当月又勾选抵扣了。A公司发现开错发票后开了红字发票给我公司,这个月做增值税申报我公司需要把这笔抵扣的进项税额转出,在填本期进项税额明细申报表时,是不是选择红字专用发票表注明的进项税额那栏填?
小规模纳税人从公户提取现金分录怎么做,开票金额是14万左右,取现11万
老师,人力资源行业的会计可以做吗?这个行业有没有什么风险
老师,数电专票,已经抵扣,发现品名不对,怎么办?
老师,个体工商户查账征收,计算经营所得怎么计算的,还有有税率表吗发一个
老师,请问建筑公司送红包给客户,有什么好的规划方法啊,有好的建议您就回答
老师,建筑公司送红包给客户,有什么好的规划方法啊
请问一下在报小规模的税,然后报表出来的收入不对,多了一笔红冲过的发票,我要在哪里可以更新一下这张发票,四月份开的,到现在系统获取还获取不成功
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
公司注册资本300万,在2026年4月-6月股东合计转了23万投资款,印花税是按期申报的,那么需要在2026年7月申报这23万的实收资本印花税还是在2027年的1月份申报呢
老师我想问一下就是公司有很多预付款项,然后嘞利润不会减预付款项。这个利润我怎么做比较好,老板又要分红