你好,同学 借库存商品 应交税费应交增值税 贷预付账款

老师,我10月份收到一张2020年8月份-12月份的办公室租金发票,款项10月份已支付。我怎么入账比较合理,小规模。
我们是小规模纳税人,10月份的时候付了一笔货款 分录为借:应付账款 贷:银行存款; 我现在1月份收到了寄来的发票 发票的开票时间为12月8日,1月份我收到票该怎么做账呢?
20年11月份分别购入两批材料小规模纳税人,货款已付,其中收到一张发票,12月份收到另外一张发票,怎么入账
小规模企业按季报税,二季度报的所得税成本发票,8月份才收到,但是账已经坐在二季度了怎么做呢,也已经按这个报了企业所得税了
小规模纳税人,购进商品,已经收到货,款也付了,跨月来发票,这个已经付款的暂估入库和来票时怎么做会计分录?
请问exw成交方式下的单证备案,需要备案哪些资料,需要注意的细节点有哪些
老师,购高压配件分录怎么做
数电发票(通行费发票) 可抵扣增值税吗
老师好,请问我做农产品贸易取得的进项是免税农产品发票,我开出去的是9个点销项。农产品发票可以进项抵扣吗?
老师,职工食堂采购食材和锅怎么记账
老师,请问下,建筑业一项工程,向同一家公司分别签材料采购13%和劳务简易计税3%这两个合同,这种属不属于业务拆分,可行吗?
老师好,我们购买了设备,26年1月25日已验收合格投入使用,但现在还没收到发票,现在要不要建立固定资产卡片,入账价值按照什么来,折旧从什么时候开始,这个账如何做会比较合理,请老师详细解答,谢谢
老师麻烦问一下公司有无票的收入,这种不用开票的,老板又不想交税,业务员吧款直接交给老板,老师怎们处理
老师好,请问发票上的金额大于实际报销的金额可以吗?税务上有没有风险呢?
签了一份设备采购合同,其中材料费6万,人工费4万,这个是合并一起开票,适用销售设备增值税率好,还是分开开票按材料和服务分开是可以的吗,现行的增值税法下?
已经形成成本了,我要做到去年的成本
这样的话,借方以前年度损益调整
利润分配-未分配利润科目吗?
利润分配-未分配利润科目吗? 也可以直接用这个科目
不用调整到利润分配-未分配利润里面吗
以前年度损益调整,这个科目要结转到利润分配-未分配利润
借:以前年度损益调整,袋:应付账款: 借:利润分配—未分配利润:袋:以前年度损益调整
是这样吗
借:以前年度损益调整,袋:应付账款: 借:利润分配—未分配利润:袋:以前年度损益调整 时点
借:以前年度损益调整,袋:应付账款: 借:利润分配—未分配利润:袋:以前年度损益调整 是的
汇算清缴怎么调减吗
在10500附表纳税调减即可的
去年的报表还用调整吗
去年的报表还用调整吗 不用