可以的,发票到了之后红冲,然后再做发票的。

2021年10月,我公司支付货款356842元,因其中的354370元在之前月份已经开过发票(其中的2427元12月份才开了发票),所以在11月时,正确的账务处理为: 借:应付账款356842 贷:银行存款356842(把2427元没开发票的也已经支付了) 11月做账时错将(借:应付账款)写成了(借:应收账款),导致应收增加应付却没有减少,在2022年1月进行了红冲并做了正确的分录 在2021年12月时,收到了2427元的发票,当时并不知道2427已经在11月支付过了,所以写了: 借:库存商品2147.79 应交税费-增值税-进项279.21 贷:应付账款 2427 并且结转了库存商品: 借:主营业务成本2146.79 贷:库存商品2146.79 老师,请问,2021年12月的这笔关于做错的库存商品的分录,在2022年1月如何进行更改?正确的分录是什么?
9月付款采购,货到,票没到 10月票到了,小规模,发票上开票日期也是10月份。 9月的做账借:库存商品贷银行存款 直接把10月的票放到9月的的记账凭证下面可以吗?
我是做代理记账的,昨天收了一笔业务,是小规模纳税人,企业一月份已付出去货款,也在1月份收到货,4月4号才收到进货的发票。1月份的账也还没做,请问下可以直接在1月份记账借:库存商品贷;银行存款吗?
老师,你好,请问一下我们是小规模第一季度有管理费已经支付款项了,但发票是4月才收到的 第一季度我做的分录是 借:管理费用 贷:银行存款 企业所得税也扣除了 4月我收到发票应该怎么做账呀
请教各位:我公司在12月份有收入一笔30万,没开出发票,在1月份将给对方补开。请问这30万我在12月的帐应该怎么做?(现在我的做法就是 借:银行存款 贷:预收账款) 我的疑问:按照2024年的年收入计算加上1月补12月的发票就超500万了会升一般纳税人了。请问我要怎么做才能把这12月份做在这一年的收入里面?而不会把12月份的做到了今年1月份里面去
请问老师,做工商年报的时候,股东26年变得,工商年报中填25年的股东,还是26年的新股东呀
老师您好,请问老板想从公账转5万元到他的个人账户,备注的是:往来款,可以从一般户转吗?还是要用基本户转?老板不是法人也不是股东
请问公司欠B公司钱,B公司已经注销了,那现在钱打给法人可以吧
老师请问一下收废料回来加工,去收的时候别人要给钱这个要算什么收入
增值税申报表无票收入填在哪里
有内销、外销,水电费、物业费需要按比例转出进项税额吗
你好老师,个人房产出租代开发票,交什么税,税率多少
老师 分公司是和总公司合并计税的是吧
老师不含税单价是53元/吨,给客户开13%的专票,要收客户多少单价划算?需要算哪些税进去?
老师,印花税申报缴费0.78,最后弹出缴费金额 是0,什么原因