可以的,发票到了之后红冲,然后再做发票的。
老师,我公司今年新开的是一般纳税人,从事低价买进高价买出货物,购进一批货物钱已付货已经给了下家,但票没收到。我们给下家也还没开票。(到至今为止没有确认过收入)账务处理付款时,1)借:预收 贷:银行 月底暂估库存 借:库存商品 贷:预收 ,月头红冲暂估,等票来了冲减预收 2)借 :库存商品 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行 等发票来了进项冲减库存商品。请问这2种方式都可以吗?预收情况下要做暂估吗?
我们是小规模纳税人,10月份的时候付了一笔货款 分录为借:应付账款 贷:银行存款; 我现在1月份收到了寄来的发票 发票的开票时间为12月8日,1月份我收到票该怎么做账呢?
老师,我有一家供应商9月支付货款15000,11月份支付18800,发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 库存商品 18800,贷: 应付账款 18800, 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的,借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做,可行吗?
老师,我有一家供应商9月支付货款15000,11月份支付18800,发票是11月份才收到。 15000的在9月份做了 借:应付账款 15000 贷:银行存款 15000(因为11月份才收到发票,所以11月份才做 借: 库存商品15000,贷:应付账款 15000)==》请问,这样做可以吗? 又在11月份支付了8800+10000,做了, 借: 库存商品 18800,贷: 应付账款 18800, 借 :应付账款 18800 贷 :银行存款 18800 成本结转是11月份一起做的,借: 主营业务成本 33800 贷:库存商品 33800===》请问这样做,可行吗?
9月付款采购,货到,票没到 10月票到了,小规模,发票上开票日期也是10月份。 9月的做账借:库存商品贷银行存款 直接把10月的票放到9月的的记账凭证下面可以吗?
老师那个机票退票嗯手续费也算差旅费里么
老师,什么情况下用长期待滩费用科目?
老师好,低值易耗品记入什么科目
老师你好,以前年度,深圳免税收入进项税额转出更正申报退回的款怎么记分录 ?
老师 下个月有笔出口退税的 然后我上个礼拜把进项专票做了出口退税抵扣勾选 想去生成进货明细 但是好几天就都查不到这张发票的状态 这是怎么哪里出了问题呢 以前没有这么慢的呀
个体工商户要办理税务登记吗?
您好,出口一票货物。对应2张进账发票,报关单提单都只有一张,请问出口发票是开具两张嘛?还是一张即可呢
个人代开安装费需要交什么税?
老师,餐饮行业的,有笔款开票和不开价格不一样,怎么样算是开票价格是合理的,本来是95的,开票票105
你好老师,我们是高企,有一个出差需要研发人员和生产人员共同出差,一起参与一个研发项目的开展。请问记账时,可以一起算研发费用吗?还是未出现在立项文件的人员,核算时不能计入研发费用?谢谢