你好同学 借:应付账款 贷:应收账款
老师您好,我就直接问咯。公司做工程的,开放商以房抵工程款,房主为我公司老板。我做账借其他应收款老板,贷应收款。公司出钱办好了房产证,交契税维修金等,我做的借其他应收老板,贷现金。我认为这是老板个人房产和公司无关,就这么做了对么?第二个问题,现在又以这套房抵下游供应商应付款?怎么做账务处理?
老师咨询个问题,我们单位是建筑公司,甲方没钱用自己开发的房子抵工程款,假如房子抵给老板,老板再把钱给公司这样需要做什么手续吗,如果抵给公司再卖的话要交什么税
老师好,咨询一个事情,因为甲方没钱,做工程签合同的时候直接签的是40%现金,60%资产(资产就是房子),现在工程每一期都被扣了60%,也在陆续抵房。但是公司老板直接就把那个房子过户到私人名下了,完全没有经过公司账户,我们也没欠那个个人的钱,那个个人也拿不出这么多钱,这样的话我的工程款就永远收不完,如果挂到个人名下是不是就要开销售房子的发票呢?那这个款项也根本收不回来
老师咨询个问题,我公司承包的工程服务,因为甲方没钱付工程款就用自己盖的房子来顶工程款,但是老板就把这个房子直接买了或者给了供应商,这个我怎么处理甲方的应收
老师咨询个问题:我们总包欠我们的工程,实际上给我们顶的房子,名义让我们开票付款然后拿着钱买方,因我们工程款不够,对方总包欠我们老板的另一个公司货款,对方又欠我们老板另一个公司货款,现在对方又把这个欠款打给我们公司了,老师请问我做什么手续把这个款再转给老板的另一个公司
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
顶给供应商借:应付账款贷:应收账款
如果顶给供应商我们怎样入账
这个协议怎么签