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您好老师,比如房租三个月9000含税,如果没有发票。每月正常摊销,收到发票时把借:预付9000贷银存9000,红冲掉,从新做个对的分录是吗借:预付应交税费贷银存那税怎么做,当时也不能暂估,摊销的也是含税的金额,这个分录要怎么弄呢

2024-03-06 09:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-06 09:28

你就好直接借应交税费,应交增值税进项,贷预付账款就可以的,然后摊销的时候,你按照含税的来摊销的是吗。

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你就好直接借应交税费,应交增值税进项,贷预付账款就可以的,然后摊销的时候,你按照含税的来摊销的是吗。
2024-03-06
你好!1,是要体现,因为缴纳了。2车船税你可以一次入税金及附加就算了
2023-03-08
你好,你可以把原来的凭证全部红冲掉,然后重新再做摊销的就可以了。
2022-04-27
这里的其他应付款都改成其他应收款。
2025-02-18
可以的,可以这么做的,成本不用动,暂估和发票一样的成本不用动。
2023-06-08
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