,对的,是的然后本月就交纳就行了。

老师您好,上月红冲的已认证抵扣进项发票,我做了进项税额转出,请问期末结转是做会计分录:借应交税费-转出未交增值税、进项税额转出,贷应交税费-未交增值税吗
老师,您好!请问收到红字增值税专用发票如何做进项转出,就是我增值税主表里的进项转出一栏没有数据
老师增值税发票跨月冲红进项要转出吗
老师,本月有冲红发票,销项负数,是通过转出多交增值税过渡到未交增值税,还是通过转出未交增值税科目
老师,我每个月月底进项销项余额都为零,结转入转出未交增值税,这个月有红冲发票(我们是采购方),那红冲的时候进项税额转出是有余额的,那月底结转进项销项怎么做分录呢,是进项转出科目余额也转入转出未交增值税吗