冲销原分录,再做正确分录

老师,我们单位2021年1张专票开错了, 今年1月份开具了红字发票和新的正数发票 对方不小心撕毁 我方收到后本月开具的一正一负直接作废, 重做将11月份开具的错误发票开红字 再开正数发票 我这样操作合适吗
老师,请问2月份开了一张销项发票因为抬头写错了6月份做了红冲,又重新开了一张正确的发票,2月份的票已入账交税,开票金额不变。6月份红冲发票和开的正确的发票该怎么做账?发票是简易计税的普票。
老师,我们8月收到的一份专票已认证,在12月销售方发现开票错误,又开具红字发票,我们又重新收到正确的红字发票,分录怎么记
我做一般纳税的销售发票2月份开错了 3月份冲红重新开的 2月份怎么做账 会计分录
销售方去年12月份的发票开具错了,在2月份红冲并重新开具了正确的发票,我的账应该怎样做
老师,制造业,员工没有交社保,在工资表里面做了社保补贴,可以直接做到工资算了吗,还是要单独体现社保,有的员工是交了的,
老师 我怎么在个税扣缴端添加人员
老师好,收到银行手续费发票后,手续费还可以当月入费用吗,还是说得按手续费发票的开票日期当月费用次月入
老师,请问我们平时有很多无票的支出,可以入账吗,税局允许吗
老师好,公司收到一张银行承兑汇票,已经在网银上签收了,借记应收票据,贷记应收账款,凭证后边附件的汇票去哪里取得呢?
老师,制造业的社保计入哪个科目 ,
税种认定印花税是按年申报的,那是否还需要按次申报买卖合同及其它
公司购入一辆二手车,价款是137700元,交易费不含税金额943.4元,,税额56.679826元,应该怎么做分录?
老师,计提的工资是64502,个人所得税338.73,银行60664,挂了法人工资3500,挂的其他应付款,差额0.73要怎么处理,?
老师,固定资产的报废处置算资产损失吗?
那税是怎么做呢 不是要做进项税转出吗
你是购买方?可以做进项转出,也可以贷记进项
我是购买方,如果我做进项税转出应该怎么做呢 然后我又重新做正确的分录,我那里又有一个进项税
原来购进的分录是怎么做的
借:库存商品 进项 贷:应付账款
借:应付账款 贷:应交税费-应交增值税-进项转出
贷:库存商品
然后他开了一张正确的,那个进项和进项转出怎么抵消呢
借:进项转出 贷:进项 这样正确吗
是指账务上怎么结平?
是的,账上面怎么平
借:应交税费-应交增值税-销项 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
我是购买方,只影响我的进项,怎么有销项呢
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项