同学你好 计入无形资产

老师,咨询一下,印花税应该按照什么计算缴纳啊,我们单位是卖保健品的,销售一般是在为网络平台销售,也没有签合同啊,可以按照收入确认的金额计算缴纳印花税吗
我们单位是房地产企业,之前开的是营业税的发票,然后有一个房子涉诉了,法院就把那个房子拍卖给别人了,我们现在需要给新房主重新开个不征税的增值税发票,请问这个在申报表上怎么填列反应,现在税盘上读取的收入比我账面的多了这一笔不征税收入
我们单位拍卖取得了一项经营权,应该入什么资产???印花税按什么税目上??
我单位拍卖取得的经营权按什么类目缴纳印花税??税率是多少??
老师您好,请问一下我公司有一批固定资产,如:电脑、打印机等已经坏了要报废且要卖掉,对方要我们开发票,请问应该开什么税目的票啊?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
无形资产一使用权资产吗??
那印花税按什么类目上呢??
对的 按资产出租的来就可以
请问税率是多少?
同学你好 这个是13%的
印花税有这么高的税率吗
同学你好 不好意思,我以为你问增值税 印花税可以看图
我们只是取得了经营权,我怎么没找到对应的税率??
同学你好 财产租赁就可以