你好,那个是凭差旅报销单单独报销,不需要发票,不申报个税
你好老师,员工驻场出差补助,一天一百,按月发放,这个需要合并到综合工资申报个税吗?
老师好!员工出差的餐补、油补(每天固定金额,无发票),如果放在工资一并发放,需要缴纳个税吗?
公司差旅制度规定员工根据实际出差给与100元每天的餐费补助,随差旅费发放,现在这部分需要提供发票吗?需要缴纳个人所得税吗?有相关文件规定吗?
老师,请问一下,给予员工的差旅费补助,比如每天给50元的餐费补助,并给每公里7角钱的油费补助这种需要员工并入工资薪金缴纳个人所得税吗?
老师,员工在乡下驻地长期出差,每个月固定给与600元的住宿补贴,给员工发放补贴时,员工需要提供什么材料,该补贴需不需计入当月的工资薪金缴纳个税?
老师万元产值成本较改造前降低了%这个要怎么计算
老师你好,接手一家小公司,对方变更成我们的法人及股东后我们是接过来做账还是重建新账?
请问融资贷款的钱需要交税吗
我们单位是加油站,采购了一批卫生纸,给加油的顾客送的,这个怎么入账?
老师,我这边查2022年-2024年销项发票的数据。之前年度是有当月作废和跨月红冲的,请问如果我查2022年的销售收入数据,现在从电子税务局里面导出来开票明细来查的话,是只考虑正常发票和红冲发票金额,不考虑作废发票的吧?
有笔快递费,是我司B帮A公司代付,然后让A公司付回B公司,怎么开发票
请问老师我们公司把餐饮外包给一个餐饮公司,餐饮公司给我们开专票我们能抵扣吗,我们不是直接用于消费,我们还得给下游客户开发票, 我们承接了下游客户的业务,把承接业务中的餐饮外包,这种情况如果餐饮公司给我开票,我们不能抵扣的话,就相当于重复征税了,现在的问题是外包给餐饮公司的业务,餐饮公司给我们能不能开专票用于抵扣?
老师,汇算清缴表A107012表49行数据变了,导致51行数据变小了,那么主表的22行数据就变了,然后还会改哪些表的数据,还有A107041前一年度的研发还要改吗?谢谢老师
老师,我想请教个问题,像一些建筑企业都有预交增值税的情况,如果我当月算出来应交增值税1000,因为提前预交了300,当月只需再缴纳700,那我算附加税的时候计税基础是按1000算还是700算附加税?
老师您好,我们在9年前租了仓库,当时给了押金,对方也给了押金收据,财务把押金收据装订了,时间比较久了,押金收据估计不太好找,现在房东要退回押金,这个收据原件需要还给房东吗,还有其它方式代替吗
那不计入工资发放,凭出差补贴申请单按次申请支付,汇算清缴的时候需要调增吗?
出差补贴不需发票就可以税前扣除
出差补贴,直接计入差旅费就可以税前扣除吗?还是需要进一下应付职工薪酬-职工福利?
什么逻辑呢,差旅费怎么跟福利费扯上关系了》不需要的哈
不是机票等,像餐补这种,不算福利吗?
出差发生的就是差旅费,跟福利无关
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。