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新公司开业第一个月没给员工买社保 但是社保钱全额付给员工 个人部分和公司部分都一起给员工 这样怎么写分录呢

2024-03-06 16:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-06 16:39

同学你好,就当这部分是工资,借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬。

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快账用户7078 追问 2024-03-06 16:42

如果没有申报个税呢 可以当工资嘛

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齐红老师 解答 2024-03-06 16:43

要告诉员工这个就相当于工资补偿,是需要放工资里面算个税的。

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同学你好,就当这部分是工资,借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬。
2024-03-06
以后一块给他做工资里面就可以的。
2024-03-06
您好, 全都计入管理费用就可以了
2023-10-10
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2021-07-02
同学您好, 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 二、借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金(或银行存款、其他应收款)
2023-03-22
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