借管理费用工资、 贷应付职工薪酬工资借应付职工薪酬工资贷,银行放款。
付给别人的技术服务费,应该计入其他应付款,还是管理费用
22年认定的高企,今年高新复审,找了第三方机构,我们22年汇算清缴加计扣除扣除了,但是22年账上没有研发支出科目,我需要主动跟机构负责审计的老师说这个情况,还是我先反结账把研发人员计入管理费用的工资,改为研发支出,再结转期间损益呢
自产自销的农产品免增值税企业所得税,申报财务报表,企业所得税不填写成本可以吗?
老师,个人劳务在税务局代开发票时已经交了个税,还需要个税代扣代缴吗?
老师,您好。您能帮我看看软件里现金账的样子吗
老师,那项目上过账怎么做会计分录 公司付了10万材料款,供应商开10万的增值税发票,过账后,供应商转给我们9万,扣税金1000,怎么做会计分录
老师年度社保工资交费申报,我可以就按交费基数申报吗
老师,其他公务接待,需要三单一函吗
老师,补了去年的收入,账上用以前年度损益调整做到4月份,所得税年报时在纳税调整表里把收入加上就行?主表里的营业收入还是按原来的收入填写?
老师个体户做账业主往来都通过其他应付款,最后冲减利润,如果最后利润不够冲怎办,