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老师,请问我公司是增值税免税公司,收到专票,进项税额是不是不进行抵扣,做进项转出处理?

2024-03-06 18:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-06 18:33

你好!是的,你直接勾选不抵扣

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快账用户3718 追问 2024-03-06 20:10

那如果我有一笔需要交税的业务,这样的话,收到专票可以抵扣吗?

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快账用户3718 追问 2024-03-06 20:11

老师,是不是免税企业,不管收到什么发票,都不能抵扣啊?什么情况下可以抵扣呢

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齐红老师 解答 2024-03-06 20:12

你好!这个应税业务对应的进项可以抵扣。

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你好!是的,你直接勾选不抵扣
2024-03-06
15行的那个做进项转出
2023-01-11
是的,就直接计入成本费用
2023-12-08
按无票支出处理,进项税转到成本就行 借:成本费用 贷:应交税费-增值税-进项转出
2025-11-20
你好,第二个那个国内运输专票可以正常认证的第一个问题,咱们要做进项税额转出地填在增值税申报表表二里面有个模块,进项税额转出。
2022-11-25
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