可以的,可以这么做的。

老师,我们注册资金2000万,在六月的时候全部实缴了,当时就转出去了,做的老板借款,现在要年底关账了,老板没有那么多钱还回来,该怎么办了呢?
我公司2016年成立,注册资金是1千万(认缴),2016年建账时我做的第一个分录就是借:其他应收款-老板 1千万,贷:实收资本1千万,(当时没有收到注册资金1千万),然后在以后的账务里,我把日常的老板报销的费用款和老板转进来的款项都来冲减其他应收款。现在感觉这样做是不是不对,我没有收到1千万的款却做了1千万的实收资本,我想把它改过来,这情况能改吗?怎么改好呢?
我去年年中开了一套账,内账,然后开账时候的实收资本老板记不住了,是按照资产减去负债倒挤的金额,也没有期初未分配利润,然后今年我发现去年有漏记的支出啥的,我做的凭证是调整了实收资本。可以吧。
老师,筹备期间老板转款到公司账户,没有备注投资款,我都是挂的往来,年底的时候我把往来款转到实收资本了,可以不?
老师我去年年底的时候听说年内要实缴到位,然后我就没问老板,然后就把那个老板的往来款转到实收资本了,然后现在老板让我改回去,往来不转到实收资本,可以吗?
电子发票(二手车销售统一发票)可以抵扣进项吗,是不是不可以呀
老师,向S局提交的财报中,其他应收款不能是负数吗?
老师附加税收滞纳金吗?
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老师,2025年11月份贴现了一张承兑汇票 借银行存款贷应收票据 当成到期收卷了,今天才发现,摘要该怎么写,又该怎么做账呢