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我在对方单位充卡1W实际卡里11000,我应该怎么写分录 借:预付账款1W,1000入什么科目呢

2024-03-06 20:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-06 20:23

借预付账款11000 贷银行存款10000 营业外收入1000

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快账用户6992 追问 2024-03-06 20:31

啊?!这个入收入就得交税了是不是

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齐红老师 解答 2024-03-06 20:35

你好需要交所得税的

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快账用户6992 追问 2024-03-06 20:43

怎么做账能不做营业外收入呢

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齐红老师 解答 2024-03-06 20:45

赠送的不做账 不体现

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快账用户6992 追问 2024-03-06 20:56

我用这个卡在对方公司买材料 材料我走成本 如果这赠送的1000不做账 那我的账能平吗

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齐红老师 解答 2024-03-06 20:58

对方给你开发票开多少?他给你开一万一吗?

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快账用户6992 追问 2024-03-06 22:35

就给开1W啊

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齐红老师 解答 2024-03-06 22:42

那你做一万一的材料,你这个1000没有发票,这样调增不是吗?

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快账用户6992 追问 2024-03-06 22:49

不调增了 我们大部分都没有发票 机器设备都是二手的也没有发票还提折旧 这个只要账平就行 就是不知道账能不能平

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齐红老师 解答 2024-03-07 02:44

做管理费用 调增 你得做费用 固定资产和周转材料也得折旧摊销

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你好!原分录冲回在做正确的 借:预付账款  249 借:生产成本 -8000 贷:银行存款 -2751 银行存款 -5000 借:生产成本 8000 贷:银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249
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你这个只用一个往来科目就可以了 不用两个 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2021-09-10
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