借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项税额转出 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整

老师,2018年购入的材料,取得增值税专用发票,当年已经认证抵扣,我们公司也是正常的业务往来,有合同有转款。今年9月份被税局认定为虚开发票,进项税额转出,那这样的账务怎么处理。
老师您好,我们公司是建筑公司,20年5月有收到一张进项发票,已经付款坐成本并且认证抵扣,现在接到税务局通知说这张票不能抵扣,要做进项税额转出,也不能做成本,想问下账务上我要怎么处理?会计分录怎么做啊?
3月收到税局异常增值税抵扣凭证的通知书,让我司三月所属期申报的时候做异常凭证进项税额转出,这异常凭证是去年入账一笔材料发票,请问这应该怎么做分录(3月增值税申报表我已经做了进项税额转)
老师你好,我们是工厂做纺织品进货销售,2015年收到的进项发票已经抵扣认证,到2017年收到税务局事项通知书让进项转出,并缴纳了税费。这个会计分录如何做合适呢,转到成本里去?目前税务局又查了,退给我们之前缴纳的税。后面又得做退回的会计分录。两个如何做呢,报表需要更正吗
老师,您好,我的税管员给我打电话,说我们公司的供应商被列为非正常户,要求所有的进项税额要转出,前期账务是,借,低值易耗品 进项税额 贷,应付账款。 这批货在2022年收到的发票,2023年已经当存货卖了其他公司了。那目前进项税额如何做转出分录?
老师你好,请问仓库领料需要备注产品代码吗?只备注订单号不合适吧?
老师,我们卖的设备10万,现需要开30%也就是3万的预付款发票给对方,我们怎么开票合适?
建筑服务劳务费税率是多少??谢谢!
老师,汽车检测站项目是怎么确认收入的?
你好,这个项目现在完工了,现在要算利润应该怎么算?
新注册公司前两个月没业务,第三个月有业务,然后发工资,第四个月没业务公户没钱不进账,不发工资,这样每月申报个税有什么风险影响吗?懂得老师回答谢谢
残疾人就业保障金税费怎么算
领导说 我做主办会计的状态就是 文员的状态,这啥意思?
公司租的房子出租房交的房产税,交的日期到今年6月,那6到12月的如果我们租赁方交,要什么时候交?
老师好,请问个人抬头的电话费在公司报销应该如何进行处理?企业所得税可以全额扣除吗?需要什么条件?
请问老师,通过以前年度损益调整科目只是进项税额部分吧?原来已经入费用的不用调整吧?
是的,原来的不需要调整