你好 是可以的哈 这样就不需要调汇算了

老师 ,您好,请问跨年没有计提的社保费的会计分录是这么处理吗 ?借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬-社保费 借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整,扣款:借:应付职工薪酬-社保费 其他应收款-个人社保,贷:银行存款
老师你好,麻烦问下21年有两个月工资多计提了31400元,我在今年调整这个差额时,分录借应付职工薪酬31400(负数)贷以前年度损益调整31400 (负数)借以前年度损益调整31400(负数)贷利润分配-未分配利润31400(负数);发放工资是通过现金发放的,我是不是还是调整下发放的应付职工薪酬,借以前年度损益调整31400(负数)贷应付职工薪酬31400(负数)借利润分配-未分配利润31400(负数)贷以前年度损益调整31400(负数)
借 以前年度损益调整 465000 贷 应付职工薪酬-应付职工工资 465000 借 应付职工薪酬-应付职工工资 465000 贷 库存现金 465000 借 利润分配-未分配利润 465000 贷 以前年度损益调整 465000 老师好,这个是增加费用,减少利润分配吧?这个都跨年了可以调吧 ,对以前的报表不就有影响了
去年单位社保部分缓交了 今年交了,汇算的时候上年的报表是不能动的吧,是不是这部分单位社保可以做,借:利润分配——未分配利润,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,汇算调减,这个过程有无问题?
老师请问,小规模,本月可否计提几年的奖金,借:管理费用,贷:应付职工薪酬,这笔分录员工要交个税吗,明年有钱可发,若不发,这笔分录为借应付职工薪酬,贷:利润分配一未分配,5月份汇算清缴须调增吗
老师实收资本一发生就要季度缴纳印花税吗?
商业承兑100万兑现金,对方汇到公司账户88万,余下的是扣的承兑的利息,我这边账务处理分录怎么写?
如果4月初申报的汇算清缴发现有些问题,现在还能更正吗,会不会影响什么?
第一季度平均总资产低于5000万,后三季度平均总资产高于5000万,企业所得税怎样交
老师,其他应收款挂账大,也会影响未分配利润金额吗
建筑公司异地项目,预缴增值税及企业所得税的会计科目怎么写?
老师,请问一般纳税人季度没有超30万是不是也不用交水利建设基金费用?还有工会经费是按第一季度的工资发放总额来填报吗?
老师你好,问下科技公司是不享受小微企业的政策
老师,高企火炬年报研发费用不达标会取消高企资格?
老师公司开了3个床垫发票2500元入什么呀?能用吗
好的,谢谢老
加油 等你的好评哦