你好 是可以的哈 这样就不需要调汇算了
老师 ,您好,请问跨年没有计提的社保费的会计分录是这么处理吗 ?借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬-社保费 借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整,扣款:借:应付职工薪酬-社保费 其他应收款-个人社保,贷:银行存款
老师你好,麻烦问下21年有两个月工资多计提了31400元,我在今年调整这个差额时,分录借应付职工薪酬31400(负数)贷以前年度损益调整31400 (负数)借以前年度损益调整31400(负数)贷利润分配-未分配利润31400(负数);发放工资是通过现金发放的,我是不是还是调整下发放的应付职工薪酬,借以前年度损益调整31400(负数)贷应付职工薪酬31400(负数)借利润分配-未分配利润31400(负数)贷以前年度损益调整31400(负数)
借 以前年度损益调整 465000 贷 应付职工薪酬-应付职工工资 465000 借 应付职工薪酬-应付职工工资 465000 贷 库存现金 465000 借 利润分配-未分配利润 465000 贷 以前年度损益调整 465000 老师好,这个是增加费用,减少利润分配吧?这个都跨年了可以调吧 ,对以前的报表不就有影响了
去年单位社保部分缓交了 今年交了,汇算的时候上年的报表是不能动的吧,是不是这部分单位社保可以做,借:利润分配——未分配利润,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,汇算调减,这个过程有无问题?
老师请问,小规模,本月可否计提几年的奖金,借:管理费用,贷:应付职工薪酬,这笔分录员工要交个税吗,明年有钱可发,若不发,这笔分录为借应付职工薪酬,贷:利润分配一未分配,5月份汇算清缴须调增吗
老师我们建筑公司有一个政府的项目就这一个项目可以纯劳务开三个点包工包料开九个点吗上次开了九个点的票下一次可以开三个点的纯劳务吗
老师,利润表中的销售费用包含交的增值税吗?
老师请问一下,支付给劳务派遣公司上年发放的劳务派遣工绩效奖金,可以直接一次入管理费用,贷银行存款吗?还是中间要通过应付职工薪酬中转一下,申报个税
老师,库存商品变质丢掉,借营业外支出,贷库存吗
肖老师:您好! 请问利润转资本要缴哪些税
老师,我们公司销售茶叶,自己种的,然后炒干,销售,这种免增值税,企业所得税吗
这样记可以吗?老师帮我看看
老师,个体工商户注册,必须要填写注册资金吗?
本月出口货物一批,这是第一次出口,一般贸易,CIF价308000元,FOB价299800元,做账计提的增值税怎么计算?
老师,我们单位这个月开发票,进项大于销项,进项发票调剂不开,如果不认证交税的话有风险吗
好的,谢谢老
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