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减免税有借方余额560,怎么调平呢

2024-03-07 18:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-07 18:26

就是金税盘抵扣的,你当时抵扣了吗?

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快账用户8560 追问 2024-03-07 18:27

之前会计做的,也不是很清楚

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快账用户8560 追问 2024-03-07 18:27

反正余额在借方

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齐红老师 解答 2024-03-07 18:28

你好,你需要自己去查一下的,因为给你调整了之后,万一没有抵扣呢?如果抵扣了 借应交税费未交增值税,贷应交税费、应交增值税减免税款, 没有抵扣的,把它红冲借管理费用,贷应交税费、应交增值税减免税款。

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就是金税盘抵扣的,你当时抵扣了吗?
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你好同学,具本是哪个科目?
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你好,你的转出未交增值税没有余额吗? 如果没有的话,那不对,未交增值税在借方表示留底,然后减免税款,借方表示减免的,你这样的未交增值税越来越大,借应交税费未交增值税560 贷应交税费应交增值税减免税款560
2024-03-08
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