你好!你看他是什么业务产生的,看明细账

老师!有两个问题:1、年底应交税费,进、销项分别转入未交增值税后,未交增值税期末有借方余额怎么处理?2、税控维护费做减免税款后,减免税款科目期末借方余额怎么处理?谢谢
老师你好,请问在科目余额表里应交税费-应交增值税-进项税额代表的什么意思啊?
请教老师,科目余额表里有一项应交增值税–减免税额(借方),是啥意思?应该怎么处理呢?
老师您好,科目余额表应交税费-应交增值税销项税期末借方有余额0.02元应该怎么处理合适呢
公司工资报工资,密码忘记了,是法人下载第一张图片个人所得税APP之后去里面设密码吗
老师,外账和内账怎么同时做账呢。做在外账里面的是不是在内账里都得再做一遍啊
个体户名字可以以自己名字为个体户名吗
请问:申报个税增加企业流程发一下,谢谢
每月几号可以操作退税
老师,借款方税负不高于关联方的,本金不受限制,但是假设借款方盈利,关联方亏损,不还是避税了吗?
老师,10月份新电商税出来,要求电商店铺的销售收入也要按实际全部申报对吗?像阿里巴巴,淘宝,拼多多,京东。抖音,快手这些平台数据已经跟税务数据联通了。这些平台会一个季度向税务局推送各公司的销售收入对吗??
电商销售收入如何计算,包括平台佣金,配送费,打包费等吗?
老师,我单位没计提工会经费,去年末交了职工医疗互助保障参保金,本月工会下拨了该参保金的专项补助经费,请问怎样做分录。
老师我家是2022年时候有盈利,当时交了2万多的企业所得税,2023年到2024跟2025年都是亏损,但是未分配利润有余额,现在股东让分红可以分红么?如果可以整体的分录怎么做?
是以前的购买防伪税控服务费
你好!这个是还没有抵扣了。
那么我应该怎么做账呢?还是就这样放着?
你好!你实际抵扣的时候,再做对应分录
不好意思,老师我是小白,实际抵扣时,是税务局系统自动抵扣吗?
你好!不是,你要填入对应表格,才会抵扣。
是报税的时候吗?填到附表几?哪一栏呢
你好!填入附表4,和主表应纳税额减征额那一行