你好!你看他是什么业务产生的,看明细账
老师!有两个问题:1、年底应交税费,进、销项分别转入未交增值税后,未交增值税期末有借方余额怎么处理?2、税控维护费做减免税款后,减免税款科目期末借方余额怎么处理?谢谢
老师你好,请问在科目余额表里应交税费-应交增值税-进项税额代表的什么意思啊?
请教老师,科目余额表里有一项应交增值税–减免税额(借方),是啥意思?应该怎么处理呢?
老师您好,科目余额表应交税费-应交增值税销项税期末借方有余额0.02元应该怎么处理合适呢
公司有车的固定资产,每个月在计提折旧,申报新的企业所得税预缴表的时候,资产损失选择是还是否,资产损失具体有哪些
老师 这笔业务没太看懂 能不能给讲解一下
老师清算时企业可以自己做清算吗,还是必须能过机构
公司是修路的,在修路项目上买的厨具,我应该怎么做账
您好老师!老板收到客户货款又转给公户了,这种情况要怎么做会计分录呀?谢谢!
老师你好,我想问一下,这种电子发票(普通发票)可以计算抵扣增值税吗?
公司电站一线员工参加党员培训。报销往返车费、住宿、伙食补助。会计分录
物业费需要交增值税吗
老师,所得税季报的时候填的已计入成本费用的职工薪酬,是按申报工资填还是按照应付职工薪酬贷方的本年累计数填啊,我两个金额相差几百块,账里有调整上一年的金额
老师,请问税目是建筑服务和和税目是劳务,发票有什么区别?
是以前的购买防伪税控服务费
你好!这个是还没有抵扣了。
那么我应该怎么做账呢?还是就这样放着?
你好!你实际抵扣的时候,再做对应分录
不好意思,老师我是小白,实际抵扣时,是税务局系统自动抵扣吗?
你好!不是,你要填入对应表格,才会抵扣。
是报税的时候吗?填到附表几?哪一栏呢
你好!填入附表4,和主表应纳税额减征额那一行