同学你好 可以补申报的
老师,现在更正2月的增值税申报表,以前没有报加计扣除,现在要更正申报填加计扣除项,但不想在2月抵扣加计扣除,怎么操作呢
请问老师,19年补18的税时候,增值税这一块的数据跟企业所得税的数据不对,企业所得税更正了申报,增值税把18年已经报税的又加上更正的数据,所以增值税的申报数据大于所得税的,现在更正增值税的要怎么更正呢,而且19年补税的没有凭证,只是通过电费推算出来的,要把账补了吗?
老师,您好!我20年7月 21年2月 4月增值税申报错了,现在要更正增值税,这个是只更正错误那个月的吗,还有涉及的损益我是直接在今年调整吗 那以前年度的所得税我不用更正吧
@郭老师,还在吗?????进项转出38.94之前申报忘记在加计抵减本期调减那里填3.89,更正申报之后补交的增值税和附加税怎么写分录
我在3月更正申报了21年的增值税增加收入10万,22年的增值税申报增加收入30万,增值税申报表都做了更正申报,请问一下我的21年和22年的财务报表要不要更正修改?补充的收入怎么做会计凭证?是直接坐在今年3月吗?
老师,如果别人代开发票过来我们单位,给他们申报不愿意预交个人所得税怎么办?
老师,银行自己给开通了个理财功能,划扣了一块钱,备注购买理财产品,这怎么做账哈,做费用可以吗?还是短期投资,目前还不知道这个钱会不会退,金额小,就1元钱。
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
补申报附加税怎么操作,老师没说具体点
【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【增值税及附加税费申报
补21年的附加税
补22年的附加税
按上面的流程选择对应的所属期 如果不可以就去税局大厅
要更正附加税表的
那你就选择更正申报 然后重新报