同学你好 你们是进口的吗
老师你好!科目余额表明细里没有数据,结转本年利润是在科目余额表里取数,我现在没这个数,结转的是20年的贷方余额,这样好像不对,这是那里出了问题麻烦帮忙指导一下,谢谢
你好 老师 科目余额表是2月底的,我建3月,科目余额表上的期末余额对应新账的期初余额对吗, 期末余额有数据,本年累计借贷不一样的数据是不是也要填写在借方和贷方累计?
根据科目余额表,已经填写了对应的数据,生成账套的时候,提示初始数据不平衡,看了下,只有本年利润数据没有填写,这个怎么填,初始数据里本年利润期初余额方向是贷,但是我的科目余额表里的本年利润是在借方,在初始数据里,本年利润应该怎么填写数据
老师看一下这个科目余额表图上其他应收款这一个借方显示有数,但是它明细里边写的找平补差
麻烦老师详细说一下 图片上的对应的数据要在账里哪里看 看科目余额表的借方数还是贷方数
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
内贸 暂时没有进出口
你们是批发还是零售呢 是商贸企业还是服务业
也是帮人代采一些钢材 建材 之类的 然后转销 有上下游 挣差价和服务费
这个就是看你的收入哦
麻烦你按照提供的照片具体说一下 如何在账上找到这些数据 谢谢
主营业务收入的贷方发生额相加,或者你看年度利润表的数据