一个公司不同的产品的销项和进项能抵扣

购买礼品送客户视同销售,是需要交增值税的,如果开专票有进项税额可以抵销项税额,如果开普通发票就只能按销项税额交增值税,没有对应的进项抵扣!老师这个理解对吗?
自产的商品用于集体福利,视同销售是不是要交增值税,如果交增值税对应的购进材料的进项是不是也可以抵扣
老师 请问 每月末是不是要将进项税额和销项税额进行结转:1.如果是销项多了就记入应交税费-应交增值税(转出未交增值税)同时做:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税,2.如果是本月进项多,销项少,意味多交了,则做:借,应交税费-应交增值税(转出多交增值税)应交税费-应交增值税(销项税额)贷:应交税费-应交增值税(进项税额),同时做:应交增值税-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)是这样的吗?
老师,增值税进项和销项产品必须一致吗?比如说是a产品进项可以抵扣B产品销项吗
上个月做了一个借应交增值税-贷认证抵扣进项税分录呢,那这个月结转增值税分录时,借应交增值税销项税贷应交增值税-贷认证抵扣进项税,还是先要做一个借应交增值税-进项税 贷应交增值税-贷认证抵扣进项税分录
公司与公司借款有合同,有利息,是不是要交增值税,分录怎么写 ,
老师,,我们是重庆市荣昌区宠物产业协会,然后今年举办了第一届嘉年华的活动,请来了两个教授来给我们这些会员单位授课。然后一个教教授的费用是 3000 块钱,两个就是 6000 块钱。第一种办法就是通过转转,通过协会转入他们的个人账户上,一个人 3000。然后对方去开劳务票,但是一个人需要交 440 的税费。这是第一种方法,第二种方法是我们有一个,,就是合作单位,一个重庆市荣昌区萌宠梦航培训学校这样签订一个合同,然后对方开这个培训费给我们宠物产业协会,就相当于这个公司带来了两名老师作为培训,然后我们我们从公账上把钱转入这个协会,协会然后他们自己再以发工资的形式发给这两个人,这样子可不可以?,因为要年检,就是我们通过第二种方式来操作,把钱给他们,也不用缴那个劳务税,你觉得这样可不可以?
个人独资企业,业主是老板,员工也有老板,老板月月发工资,他报工资薪金的个税时有个抵扣项目一年6万,那是不是年底报经营所得个税时都不能再减6万了,因为他报了工资薪金的6万了用过了,年底经营所得汇算时,也得把他工资比如全年12万那部分给调增,不允许抵扣,他的工资不能算成本费用里
我们厂不是要用很多种配件和模具嘛,这些厂都是几个月对一次账,这种情况的合同应该怎么做啊?不是要三流一致嘛,我的搞个合同,开票也是的,不可能写几十种品类啊
为外调人员提供酒店住宿集中开发项目某功能,这个报销类型怎么写,
老师,个体户,定期定额,货物及劳务8.7万 服务不动产21万,我们开材料票一个季度是不是不能超8.7万这个额度
老师,企业所得税里的主营业务收入,其他业务收入和视同销售收入,分别是哪些?
河南开封地区的受益人备案,电子化服务平台 是不是都进不去,出现承诺免报,点下一步的时候提交不上,去大厅的电脑填报,网页也打不开
公司主要做技术服务,成本有人工工资和设备租赁费,收到成本发票计入什么科目
老师,我们公司有套房,23年1月申报的契税,现在说房产锐和城镇土地使用税没有加进去申报!我想请问下,现在是不是按租金交划算些,
如果一个是农产品,一个是家电产品,是属于同一家电商公司,可以用农产品的进项抵家电产品的销项吗,分录怎么做
如果一个是农产品,一个是家电产品,是属于同一家电商公司,可以用农产品的进项抵家电产品的销项吗,分录怎么做
可以用农产品的进项抵家电产品的销项
正常做进项与销项。申报表填写后,就会按差额交税