关键是3月及以前销售开票没呢?

小规模升一般纳税人,是2023年一月份升的,提问1:2022年12月份的专票能认证抵扣吗?2:辅导期期可以认证抵扣进项发票吗?
老师,公司从9月份正式升成了一般纳税人,那9月份之前取得的专票可以抵扣吗
2023.2月升为一般纳税人,2023.1月和2022.12月取得的成本专票可以进行进项抵扣吗?
11月份升级成一般纳税人,那么11月份之前取得的进项专票可以抵扣吗
公司4月准备升级成为一般纳税人,那在3月份取得的进项票可以做认证抵扣吗
老师你好,所有的进项和销项都要缴纳印花税吗
老师,你好,请问出售厂里现在在用的固定资产,分录应该怎么做?
请问老师,一月份收到一笔分红款,但是公司没有费用,企业所得税交得多,这种情况该怎么把税降下来?
可以给我一份 费用报销单 作为参考吗?截图也行
老师,怎么打印社保证明
老师 一般纳税人增值税主表第二行本期销售额等于销售收入还是等于哪个数
老师,所得税季报:1月发放去年12月工资的,实际支付的 职工薪酬 大于计入成本的职工薪酬,出来提示说实际发放大于本年个税申报表金额。咋办呢???
2026年1月份红冲了2025年开具的60万发票,2026年不再开具发票 调整以前年度损益调整。报表如何处理?
跨竟电商我的总收入是30万,怎么做分录
\'贵宾服务费,机场的,2025年发生15万,其中10万放到业务招待费,另外的5万放到差旅费,可以么。领导拿来报销的。民营企业。企业所得税怎么弄呢?是把5万也放到业务招待费么?
销售开票了
那么就不能抵扣的了哈
那就只能抵扣4月的发票了,是吗
是的,就是那个意思的哈
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。