你好,你这边按发票开具日期来做确认收入
甲公司为增值税一般纳税人,2019年5月份发生如下经济业务: (1)5月2日,预收A公司定金10万元,已送存银行。 (2)5月5日,从B公司购入一批原材料20万元,增值税额2.6万元,约定的现金折扣条件为2/10、1/20、N/30,假设现金折扣不考虑增值税。 (3)5月10日向A公司发出货物,开具增值税专用发票上注明的价款为50万元,增值税额6.5万元。余额已收回。 (4)5月11日支付给B公司购货款。 (5)5月25日,从C公司购入工程物资一批用于自建厂房,收到的增值税专用发票列明价款200万元,增值税税额为26万元,甲公司开具面值226万元、为期3个月的不带息银行承兑汇票予以支付,因向银行申请承兑汇票支付手续费2万元。假定增值税进项税额在取得资产时进行一次抵扣。(6)5月28日,厂房建造领用工程物资180万元。 (7)5月31日,甲公司此前开具的一张商业承兑汇票到期,甲公司无力支付票据款。 编制以上经济业务的会计分录
甲企业经批准启动项化工厂项目建设工程。2x22年1月3日,甲企业通过招标方式将工程发包给乙企业。双方签订合同,合同中规定:该项工程包括建造新厂房、建造冷却系统以及安装化工生产设备项工程,且三项工程的不含增值税的价款分别为800万元,200万元和50万元。建造期间发生的有关经济业务如下:(1)2x22年2月20日,甲公司按照合同的约定预付了一部分款项,其中厂房80万,冷却系统20万.(2)2x22年10月10日,工程完工500,甲公司与乙公司按照工程完工进度办理了工程结算500万元(厂房400万,冷却系统100万),增值税税额为45万元。除抵扣预付款部分外,剩余款项以银行存款支付。(3)2x22年11月12日,甲公司购入需要安装的相关设备,价款250万元,增值税税额为32.5万元,银行存款支付。(4)2x22年12月15日,建筑安装工程的主体完工,甲公司与乙公司办理工程价款结算500万,其中,房400万,冷却设备100万。增值税发票上的价款500万,增值税税额45万元。银行存款支付。(5)2x22年12月20日,乙公司安装公司的相关设备。12月25日,设备
市城建公司为增值税一般纳税人,适用税率为9%,2019年5月承包了某市政工程,同月将部分工程分包给W公司,与分包单位发生下列业务:(1)5月,该公司根据分包合同,通过银行向分包单位预付备料款200000元。(2)7月,该公司根据工程进度预付给分包单位工程款400000元。(3)9月,分包工程完工,根据经审核的分包单位提出的“工程价款结算单”,结算应付分包工程价款1090000元,取得分包单位开具的增值税专用发票中注明金额为1000000元,增值税税额为90000元。(4)9月,在结算工程价款时,从应付分包工程款中扣除预付备料款200000元和预付工程款400000元。(5)10月,以银行存款支付分包单位工程款490000元。要求:为市城建公司作出上述业务的会计处理。
1.企业购入一台需要安装的设备,增值税专用发票载明买价50 000元,增值税6 500元;支付运费1 090元(含税,取得增值税专用发票,税率9%);安装设备时领用材料(计划成本)1 400元,应分摊的材料成本差异额为100元;应付安装工人工资2 500元。 2.企业为降低采购成本,向乙公司一次购进了3套不同型号且具有不同生产能力的设备A、B、C。企业共支付货款780万元,增值税132.6万元,包装费4.2万元。假定设备A、B、C均满足固定资产的定义及其确认条件,公允价值分别为350万、430万、220万。 3.甲公司4月2日将一幢新建厂房工程出包给乙公司承建,按约定向承包单位预付工程价款400 000元,以银行存款转账支付;8月2日,工程达到预定可使用状态后,收到承包单位的有关工程结算单据,补付工程款172 000元,增值税税率13%。款已转账支付。8月3日,工程经验收后交付使用。 编制会计分录
2023年,某事业单位发生的在建工程业务如下:1月5日,与甲公司签订发包建筑安装工程合同,对该事业单位科研大楼进行扩建。4月10日,将科研大楼停止使用并转入扩建工程。该大楼账面原值为1600万元,累计折旧400万元。4月20日,扩建中拆除楼房部分设施的账面价值为80万元。6月30日, 按照合同预付工程款130万元,款项以财政直接支付结算。12月25日,根据建筑安装工程价款结算账单与施工企业结算工程款共计150万元,工程余款以财政零余额账户结算。12月31日, 大楼扩建完工,达到可使用状态。编制以上业务会计分录。
固定资产清理。记入营业外收入还是其他业务收入?
科技公司,销售货物的时候增值税收入填在货物和劳务上面,有一个课程设计费应该属于咨询服务吗如果属于咨询服务是填在服务和不动产上吗?核的税种有商业3%.也有咨询服务
个体户升级为公司,资产与负债的差额怎么处理啊?
我五月份计提了电费,请问,这个月收到电费发票,请问红冲五月对不?还是把少计提的补上?
小规模纳税人超市有收入没有成本票,可以只做收入,不做成本吗,有费用票
请问公司新车间装修费怎么记账呢
支付社保费13358.24元,其中只有一个人的个人部分是员工承担,其它全是公司承担,怎么做分录
请问老师一月份的时候支付审计报告费,然后支付出去了,后面发现有两家公司吗?然后我已支付出去同一家支付了,然后后面次月的时候发现了,然后对方把钱退回来,然后我把另外一笔重新支出去了,那我怎么做帐呢?
老师你好,深圳地区贸易企业,一般纳税人,做钢卷批发的,关于开发票的问题,进项有些显示规格,有一些没有规格,之前开出去的销售发票都没有显示规格,这次有一个这客户要求显示规格,怎么处理,
老师,现在业务招待费扣除比例是多少?
还有4月和5月的账务处理分录如何做吗?还有如何填写4月和5月增值税申报表吗
我晚点写给你,临时有事在外面,抱歉