你好,专款专用的不征税收入汇算清缴填写 105060这个表格。

老师,请问农业免税企业22年收到的购买农机补贴,在22年没转入营业外收入,在23年才转,要补交企业所得额,在税务上要怎么处理呢?是去税局大厅更正22年所得税汇算申报表吗
我们是农业服务的,就是帮农户杀虫,施肥等等服务。 1、我们购买了农机械,政府会给机械补贴怎么做分录? 2、我们为农户服务,政府也会给服务补贴怎么做分录? 3、我们的机械折旧到什么科目 4、这些补贴是否要征收企业所得税? 5、我们也会有一些有偿的农业服务,这个免增值税吗?
我司购买农机械,无偿为农户进行农业服务,购买机械会收到政府的机械补贴,进行农业服务会收到政府的服务补贴,这两种需要申报增值税收入和企业所得税吗?
1、购买农业机械,得到政府机械补贴,增值税及企业所得税符合免税收入吗? 2、为农户无偿的机械农业服务,政府按照面积给我们农业服务补贴,增值税及企业所得税符合免税收入吗? 3、为农户有偿的机械农业服务,增值税及企业所得税符合免税收入吗? 我们的农业服务就是利用农业机械为农户杀虫,施肥等等农业服务。
我们农村合作社,是提供给农户杀虫,施肥等农业服务,我们有两项补贴,一个是购买农业机械,政府给的机械补贴。一个是帮助农户杀虫,施肥农业服务,政府给的农业服务补贴。这两个补贴都属于营业外收入吗?是否需要申报增值税?
支付一笔15万的小区整治费用,对方没有要下个月才给开发票,如何做账 可以直接分录 借:待摊费用 贷:银行存款
公司的购销合同为客户给,出货单我们自己弄,问题是: 1. 购销合同上的产品名称为客户的叫法,出货单上的名称为我们公司的叫法,合同上的数量有时候与出货单上也不一样, 2. 数量+单位客户的叫法与我们的叫法也不一样, 3. 先出货,后开发票给客户,发票按客户的要求来,但是出货的时候不知道客户的要求,导致想在出货单上衔接上,也行不通, 老师,要求四流一致,这种情况如何管理呢
老师您好,责任中心和成本,利润,投资中心啥关系呀
老师,小规模,印花税销售缴纳,进货用缴纳吗
老师,请问工商年报中24年6月30号前注册的公司,认缴年限是统一为20年还是改为2032年6月30号前?
老师,我在上海,添加办税员开票不行怎么回事,老是提示处理失败、超时怎么回事,是拉黑名单了吗,我这么猜的
请问预收账款:是会存在这种,货已交或已提供服务,但没开票的情况吗
公司的客户买了台货车,公司给客户发点红包说是祝贺他购车,请问这个费用怎么分录
老师,请问国补购买的固定资产电脑没有发票可以报销入账吗?
什么情况下可以先企业所得税申报收入,先不交增值税呢。 账上挂了预收款,服务已完成,对方还没要发票,我们能先借预收帐款 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税销项税额吗,税费结转未交增值税后挂着,等开了发票,直接借应交税费未交增值税 贷银行存款
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你好看一下105040这个是。
我想问对应的折旧不能税前扣除,如2023年机械补贴100万,折旧5万,2024年机械补贴0,折旧10万,那2023年汇算清缴财政性资金填100万,本年支出情况5万,2024年汇算清缴财政资金填0,本年支出情况10万,这样填吗?
现在做的是2023年的你2023年怎么填写的?纳税调增了95吗
2023年填了就是纳税调增5
你好,那你应该填写上年剩余资金95万,本年支出10万, 调增10万。
你说的上年剩余资金应该会自动显示的在结余金额吧?好像没见有地方可以填上年剩余资金
对的 第12列有一个本年结余情况,这里面没有余额吗 如果没有的话,你还有可能你部分全部按100做了吧 第四列你填写的多少
我还没填,就是不知道怎么填,所以提问的。现在您说了,应该懂了。就是有一个问题,对应的折旧不能扣除,折旧金额会比机械补贴金额大,这个怎么办呢?就是说机械补贴100万,我的折旧金额可能到5百多万,因为买一台机械,比如200万的一台机械,只补助30万,所以我的折旧金额肯定比补助大。
折旧大于补贴,剩余的那一部分可以抵扣 折旧120 补贴100 20就可以税前扣除 你那个170可以抵扣
意思就是折旧达到补贴一样的金额后,就不用再调增了是吗
你好对的 是这个意思的