你好,专款专用的不征税收入汇算清缴填写 105060这个表格。
老师,请问农业免税企业22年收到的购买农机补贴,在22年没转入营业外收入,在23年才转,要补交企业所得额,在税务上要怎么处理呢?是去税局大厅更正22年所得税汇算申报表吗
我们是农业服务的,就是帮农户杀虫,施肥等等服务。 1、我们购买了农机械,政府会给机械补贴怎么做分录? 2、我们为农户服务,政府也会给服务补贴怎么做分录? 3、我们的机械折旧到什么科目 4、这些补贴是否要征收企业所得税? 5、我们也会有一些有偿的农业服务,这个免增值税吗?
我司购买农机械,无偿为农户进行农业服务,购买机械会收到政府的机械补贴,进行农业服务会收到政府的服务补贴,这两种需要申报增值税收入和企业所得税吗?
1、购买农业机械,得到政府机械补贴,增值税及企业所得税符合免税收入吗? 2、为农户无偿的机械农业服务,政府按照面积给我们农业服务补贴,增值税及企业所得税符合免税收入吗? 3、为农户有偿的机械农业服务,增值税及企业所得税符合免税收入吗? 我们的农业服务就是利用农业机械为农户杀虫,施肥等等农业服务。
我们农村合作社,是提供给农户杀虫,施肥等农业服务,我们有两项补贴,一个是购买农业机械,政府给的机械补贴。一个是帮助农户杀虫,施肥农业服务,政府给的农业服务补贴。这两个补贴都属于营业外收入吗?是否需要申报增值税?
增值税加计抵减增加未分配利润,会影响资产自有率吗?上升还是下降?
老师,是不是本月进账退税勾选,和本月申请免退税没关系是吗, 因为我们本月采购进账勾选,要下个月才报关和退税
1月22日,采购部填制付款申请书,(1)从深圳市鹏奥贸易公司购入北京现代汽车一辆,价税合计88558元,该车辆提供给总经办部门使用;车辆购置税7836.99元计入固定资产成本。(2)购入北京现代汽车一辆,价税合计79702.20元,车辆购置税7053.29元计入同定资产成本,该车辆提供给销售部门使用;申请单由总经理签署后交由财务部审核,审核无误后出纳予以签发转账支票支付。以上车辆会计核算的使用年限为10年,车辆已过户。 这个怎么做账?2台车的固定资产价和增值税分别是多少?怎么样来计算的?麻烦老师讲的详细些,谢谢
老师好,组价不是应该关税✕1+关税税率吗?这个怎么直接÷?
老师 我在黑龙江我在我家本地找到一份工作,但是公司在我家这里的子公司还没建好,所以要求我先到甘肃的母公司工作和培训,入职手续也直接在甘肃母公司办理,老师那我去甘肃的这个入职产生的路费公司应该给我报销吗?公司人事说入职前产生的费用都不报销。
老师,承包单位食堂,燃气自己垫子,单位全额报销,这样会计分录怎么做
产品起初有一个投资款,后续采购产品,销售收入,再采购 再收入 这样循环下来了,想问一下如何计算投资款
老师您好,能发一份适合代账公司的各行业务的毛利率吗
调成本的金额怎么调整,比如去年的主营业成本多做了2039.81元,现在要调整,做内账的
老师,如果由于上个季度把应交税费记到了主营业务收入里,导致报表填写错误,,如果回去修改分录,那么都需要修改哪些报表
105060是广告费哦
你好看一下105040这个是。
我想问对应的折旧不能税前扣除,如2023年机械补贴100万,折旧5万,2024年机械补贴0,折旧10万,那2023年汇算清缴财政性资金填100万,本年支出情况5万,2024年汇算清缴财政资金填0,本年支出情况10万,这样填吗?
现在做的是2023年的你2023年怎么填写的?纳税调增了95吗
2023年填了就是纳税调增5
你好,那你应该填写上年剩余资金95万,本年支出10万, 调增10万。
你说的上年剩余资金应该会自动显示的在结余金额吧?好像没见有地方可以填上年剩余资金
对的 第12列有一个本年结余情况,这里面没有余额吗 如果没有的话,你还有可能你部分全部按100做了吧 第四列你填写的多少
我还没填,就是不知道怎么填,所以提问的。现在您说了,应该懂了。就是有一个问题,对应的折旧不能扣除,折旧金额会比机械补贴金额大,这个怎么办呢?就是说机械补贴100万,我的折旧金额可能到5百多万,因为买一台机械,比如200万的一台机械,只补助30万,所以我的折旧金额肯定比补助大。
折旧大于补贴,剩余的那一部分可以抵扣 折旧120 补贴100 20就可以税前扣除 你那个170可以抵扣
意思就是折旧达到补贴一样的金额后,就不用再调增了是吗
你好对的 是这个意思的