同学你好 直接按红字发票信息表开红字发票
我们是购买方,已抵扣进项,现要红冲这张发票,我方已开具红字信息表,对方需要把红字发票给我吗
我是销售方,购买方已经抵扣的发票,要我开红字,购买方已经开具了红字信息表,我接下来怎么操作
我们是销售方,对方购买方收到发票已经抵扣,现在跨月冲红,购买方给我们红字信息表,我们开了红字发票要寄给对方么?
老师您好,已经抵扣的发票,我这边已经开了红字信息表,导出已发给对方,对方还是开不了红字发票,显示该发票已抵扣,我还应该怎么操作?
纸质发票 购买方对方已抵扣 现在开了红字信息表给我 我应该怎么操作红冲?
老师建筑公司一般纳税人可以开三个点的机械租赁票吗
老师 不是同一法人公对公转账,有风险吗?没有业务往来。
老师,我们是小规模,给银行食堂供应食材,我们开给对方的进项票他们可以抵扣吗?
个人开进来的代扣个税的发票如果超过800元要代扣个税的话,这种发票要怎么处理,怎样可以开不代扣个税的发票(税局代开的)
老师好。我们采购的一批商品,是属于代销的60天的结算期,这过程中我们有产生销售,那么对于这批货,因为我们有60天的帐期,暂还没有与供应商结算,在销售过程中,我们没有的进项税,只有销项税,请问这种情况有什么方案能更优于我们呢?
控制增值税税负率有时候挺难算的
25.10月申报,实际发放的工资包含去年的,去年的这部分也包含在需要填的数据里么?
现在不是有电商税嘛,这个数据是自动报的税务,还是由店铺后台的数据自行填未开票收入
调整以前年度的收入,怎么样才能不做到以前年度损益调整,不调去年所得税怎么入帐
今年6月底新成立的公司,一直0业务,电子税务局填报增值税时显示研发费用不能为空,怎样填写?
是购买方红冲的 我不能直接开具 只能导入呀
是的 导入红字发票信息表之后按流程去开就可以
对方开的我也没办法导入呀
导入是购买方上传的,税局审核后开票方才可以看到 第一步,发票填开—增值税专用发票填开—点击“红字”—选择导入网络下载红字发票信息表 第二步,选中已审核通过的信息表之后,点击选择 第三步,检查票面信息无误—打印