先把暂估入库的100万冲销,然后按照发票做账

老师,公司5月份暂估入库一批商品,借库存商品,贷应付帐款,已付款未收发票,借预付账款,贷库存现金,已经销售了,年底收到发票,该怎么做分录呢
老师请问:预付了10万材料款,但七月才收到票,我成本不够,做暂估入库怎么做? 是借:应付账款-预付暂估入库 贷:预付账款还是应付账款-公司名称
2019.9.1,A公司购进材料一批,价款为100000元,取得增值税专用发票,材料已验收入库,同日开出一张面值为113000元,期限为3个月的银行承兑汇票。票据到期,以存款支付(无力支付)。2.资料:1)6.24,购进材料,发票未到,原材料已验收入库,货款未付。2)6.30,6月24日购进材料的发票仍未到,估计价款为10万元。3)7.12,收到6月30日购进材料的发票,价款10万元税款为13000元。企业当日支付材料款。这三个问题的财务处理借贷怎么写
老师,我司在22年开票100万,借:预收账款100 贷:主营业务收入90 应交税费-应交增值税10 暂估成本70万 借:库存商品70 贷:应付账款-暂估应付款70 借:主营业务成本70 贷:库存商品70 23年2月实际已发生成本75万 ,我们应该怎么做账呢
老师,中午好啊!请教一个问题。 公司1月份买了一批设备车46万(10台),约定分期付款,随后车到库,未付款,按照暂估入的账。 本月付了10台车的首付款,付了12万,这个账务怎么做? 我的思路是:先冲红暂估的46万,然后根据发票入账,那剩下的28万继续暂估么? 2月份开始对这一批设备有折旧,冲红的话,得影响折旧? 不知道怎么处理了
这才10万啊
对,发票来了,借成本10 贷预付账款10
老师能把账务处理具体分录说一下吗
暂估的时候咋做账的,麻烦发给我下
借:库存商品,贷:应付账款~暂估款
第一,预付账款55 贷银行存款55 第二你暂估 借库存商品100 贷应付账款暂估100 冲销暂估 借库存商品-100 贷应付账款暂估-100 第四根据拿到发票做账,借库存商品10 贷预付账款10
暂估入库时9种产品分类入账,这次收到的购货发票10万没有明细
你就得把暂估冲销的
暂估入库后已经卖出一批了,也结转成本了
结转成本你多结转的成本也得冲销