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老师下午好:公司1月底已预付账款55万,2月份暂估入库100万,3月收到购货发票两张共10万元(一批)请问怎么做账?

2024-04-07 15:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-07 15:20

先把暂估入库的100万冲销,然后按照发票做账

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快账用户3304 追问 2024-04-07 15:21

这才10万啊

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齐红老师 解答 2024-04-07 15:22

对,发票来了,借成本10 贷预付账款10

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快账用户3304 追问 2024-04-07 15:26

老师能把账务处理具体分录说一下吗

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齐红老师 解答 2024-04-07 15:27

暂估的时候咋做账的,麻烦发给我下

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快账用户3304 追问 2024-04-07 15:29

借:库存商品,贷:应付账款~暂估款

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齐红老师 解答 2024-04-07 15:31

第一,预付账款55 贷银行存款55 第二你暂估 借库存商品100 贷应付账款暂估100 冲销暂估 借库存商品-100 贷应付账款暂估-100 第四根据拿到发票做账,借库存商品10 贷预付账款10

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快账用户3304 追问 2024-04-07 15:37

暂估入库时9种产品分类入账,这次收到的购货发票10万没有明细

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齐红老师 解答 2024-04-07 15:39

你就得把暂估冲销的

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快账用户3304 追问 2024-04-07 15:45

暂估入库后已经卖出一批了,也结转成本了

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齐红老师 解答 2024-04-07 15:45

结转成本你多结转的成本也得冲销

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先把暂估入库的100万冲销,然后按照发票做账
2024-04-07
您好 借:预付账款 55 贷:银行存款 55 借:库存商品 102 贷:预付账款-暂估 102 借:预付账款-暂估 10 贷:预付账款10
2024-04-09
同学你好! 这个发票的10万元的单价,如果 和上个月暂估入库的 100万元 单价是一样的,那么,就只针对 这个10万元,把暂估冲掉 借:应付暂估 10 贷:应付账款 10 再把1月的预付冲掉10万元 借:应付账款 10 贷:预付账款 10 如果新收到的发票是专票,计入 把增值税 也计入
2024-03-25
借固定资产 应交税费,应交增值税进项 贷银行 长期应付款, 按月借长期应付款,财务费用利息贷银行存款, 你这个十兆呗,不用红冲的这个车他一次给你开进发票来,然后你按期付款就行
2023-07-06
您好,这个是借预付账款的
2022-07-12
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