对,你是少扣他的了

老师,我想问一下,就是公司去年多扣了员工的个税,但是去年的个税是没有申报的,只是按照自己算出的个税金额,自行扣除员工的个税,由于今年员工个税汇算清缴,发现公司多扣了个税,所以公司在今年,把多扣的个税,补给员工,这个补贴要跟工资在一起,申报个税吗?
算一个员工除了工资再发多少年终奖不交个税,他全年工资是48,000,社保和公积金全年累计扣除是10155,那是不是(48,000+X)-10155-60000=0, X=22155,我算的对吗?
请问老师,我们公司年终奖一共是10万元,如果按照全年一次性奖金申报个税,适用税率是10万÷12个月=8333元/个月,适用税率是10%,扣除数是210,应缴纳所得税是:10万元×10%—210=9790元,应缴纳个税是9790元,这样计算正确吗?
你好,老师我们有个员工每个月到手工资一万,没有其他专项扣除,我算个税可以直接按照5000*10%-210给他扣个税吗?因为按照税务系统前期5个月系统里都是按照3%扣的个税。
员工全年一次性奖金141381,我按照141381*10%-2520算的,可是我今天报个税速算扣除减的是210,那我不是少扣员工个税了吗
小型企业,2025年企业所得税年报,已申报已缴纳税款。现在发现申报数据错误,可以申请更正申报退税吗
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老师你好,我想问一下。就是上个月收入200万,然后开票金额250万,多的50万是4月份未开票的,我申报增值税的时候,怎么填,是写收入250,未开票-50万吗?
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老师,5000个定制纸杯的专票可以抵扣勾选吗
比如客户用平台下单,客户付款给平台1000,平台自己留了100服务费,然后平台开票100给海漫,款也不是海漫通过公户付给平台的,是平台自己留的服务费100,然后开票给海漫,剩下900可能就打给海漫公户了、分录怎么做
可以让他退给你,或者下月做工资扣出来这部分金额都可以
不是合并计算吗
他这个金额肯定是不合并计算更合适吧,人家可以选择不合并申报呀
那不是要补税了吗
你这个141381只是奖金的吧,如果把他的工资也加上税会更高呀,他这样单独申报奖金交的个税少才对
这样计算不是合并最划算吗
您计算的对这样合并申报更合适,可以扣减掉他的各项扣除
但是我现在申报2月份的个税把全年一次性奖金写进去速算扣除扣的210我当时给他们计算的就是直接减去2520的
是合并申报还是单独申报需要结合他全年工资和各项扣除综合考虑,看哪个缴税少一些您计算的对着呢
那我企业现在不是要多承担一部分个税了吗
你下个月计算工资时把少扣的那部分个税再扣除来就可以