咱现在需要填写哪张表?

工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
是工商年报的纳税总额那个填写吗?
老师看下,刚发的时候忘记上图了
实交的税金就是把增值税附加税所得税印花税这些加一起。不包括代扣的个人所得税,也不包括工会经费这些。
没看懂,这个表是按哪个金额填的呀?按账套里还是纳税证明里的?社保它自己提取过来的数字是合计,里面包含个人部分的金额,可是填表说明里是不包含个人部分的
按照完税证明的这个可以,但是不包括代扣的个人所得税。也不包括工会经费。
社保填写单位缴纳的部分不包括个人部分。
我不按他自动跳转的数字报吗?
带出来的数据要比对一下正确了就直接报就行。
就是跟我的对不上,所以我想知道是按纳税证明的填还是账套里的填?纳税证明的金额是实际缴纳的,1月交的是12月的税款它记到第二年的,账套里的是实际当年产生税款,你说我要取哪个
那你要是这笔业务出了完税证明了,就按完税证明的。 我只是给你按税负来计算的。
你已经交完税了,有完税证明那就按这个,这个最准确了。
按税负来计算是怎么算的?各行业的税负是多少?怎么算
按照税负计算,就是先把税负率加一起。 比如说是销售商品增值税13%。 附加税是13%×12%。 然后要是符合符合小微企业所得税5%。 总的税负就这三个加一起。
用你开票不含税金额乘以总的税负就这样算了。