是的,对的,是这么做的。

老师你好,我想问一下,营业收入8000,业务招待费150, 允许抵扣的业务招待费为.:40万,纳税调增110万, 如果我把业务招待费做成业务宣传费 业务招待费调到65万,那发生额的百分之六十=39万,业务宣传费增加85万,那业务招待费不能扣除不是等于26万?少缴纳的企业所得税=(110-26)×25%=21万 调增后业务招待费65万,她们发生额的百分之60跟营业收入的千分之五,不是熟低选那个吗?那方案二需要调增的不是26万吗?
业务招待费,年报的时候是看发生额60%,和营业收入千分之五,低的那个才是可以抵减的,超出部分是需要调增对吗?
老师,业务招待费扣减比例是按销售收入的千分之五和发生额的60%。这个销售收入就是主营业务收入吧?不包括其他业务收入和营业外收入吧?
汇算清缴时,去年发生业务招待费100万,按照60%扣除是60万,按照收入的千分之五是70万,那么业务招待费实际税前扣除金额是多少?@郭老师
郭老师业务招待费100,营业收入50000,那么业务招待费调赠金额 发生额的60%,营业收入的千分之五 100*60%=60,50000*0.05=2500 两者哪个低就选择哪个,那就选择低的那个60是吧
老师,有个问题想问下电商刷单怎么处理这个账务
你好老师,我想问一下,我们公司是外贸公司,预收了国外客户一笔模具费,模具的所有权属于客户,当订单达到10万我们需要把模具费还给客户,然后委托境内的模具公司给做模具,对方给我们开了专票,我想问一下这个应该怎样做账?模具公司给开的专票可以申请退税吗?
老师,你好,对于法人转入对公账户里面的钱,我做成借款,但是备注我写了转入备用金可以吗,借:银行存款贷:其他应付款,是需要写成借款吗
生产企业,收到 项目名称:*研发和技术服务*技术服务费 ,规格型号:综合配电箱开发 的发票,怎么做账务处理呢
自己可以在电脑上注册公司吗?
老师个税备份怎么备份,麻烦您跟我说一下吧
老师我公司社保医保公司出900/人,一共4个人, 交了6406.48。其中一个人全额公司交,其中一个人是老板。 计提的时候怎么做分录。每人交的额度是1601.62。 老师怎么做分录
收到运输服务发票 发票上备注个人所得税由自然人自行申报 如果自然人不申报 购买方能使用发票吗
小规模纳税人对公户的钱,怎样合理合规的提出来
公司10个人,每月工资都没超过5000元,还要报个人所得税吗?
老师那就是调增40是吧
老师如果发生额的60%高于那个2500元,那就按2500元来调增是这意思吧
是的,对的,是这么计算的。
老师如果发生额的60%是3000元,千分之五是2500,那么调增额要填多少呢
3000/0.6-2500 徐亚盘纳税调整这些的
老师3000/0.6是什么意思呀,不应该是两者哪个低用哪个吗
3000除以60%,你得算出发生额是多少,不是吗?一共发生了多少?减去2500的就是需要纳税调增的。
老师完了我蒙圈了 发生额100,然后可以抵扣60%也就是100*60%=60 营业收入的千分之五 营业收入=50000 50000*0.005=250 是60和250做比较吧 这样就是按发生额的那个来抵扣(两者熟低) 如果发生额是2000元,营业额是50000 发生额*60%=2000*60%=1200 营业额*0.05=50000*0.005=250 这种情况要怎么填汇算清缴报表然后填写多少呢调增多少呢
对的是的,第一个纳税调增40。
第二个需要纳税调增2000减250。
老师这个不是按熟低原则了吗 用 发生额-营业额的千分之五直接填到纳税调整表的哪栏里呢
可不就是按照低的原则吗?发生额是100,允许抵扣的是20,那调增不就是100减20
老师租赁个人房屋去税局贷款发票需要缴纳什么税呢