是的,对的,是这么做的。

老师你好,我想问一下,营业收入8000,业务招待费150, 允许抵扣的业务招待费为.:40万,纳税调增110万, 如果我把业务招待费做成业务宣传费 业务招待费调到65万,那发生额的百分之六十=39万,业务宣传费增加85万,那业务招待费不能扣除不是等于26万?少缴纳的企业所得税=(110-26)×25%=21万 调增后业务招待费65万,她们发生额的百分之60跟营业收入的千分之五,不是熟低选那个吗?那方案二需要调增的不是26万吗?
业务招待费,年报的时候是看发生额60%,和营业收入千分之五,低的那个才是可以抵减的,超出部分是需要调增对吗?
老师,业务招待费扣减比例是按销售收入的千分之五和发生额的60%。这个销售收入就是主营业务收入吧?不包括其他业务收入和营业外收入吧?
汇算清缴时,去年发生业务招待费100万,按照60%扣除是60万,按照收入的千分之五是70万,那么业务招待费实际税前扣除金额是多少?@郭老师
郭老师业务招待费100,营业收入50000,那么业务招待费调赠金额 发生额的60%,营业收入的千分之五 100*60%=60,50000*0.05=2500 两者哪个低就选择哪个,那就选择低的那个60是吧
员工出差发生住宿费,2号抵店,8号离店,一共开了三个房间,一个房间一天249元,一共4482元,请问增值税专用发票上项目名称,单位,数量,单价该怎么写
老师,我想问下,我们是餐饮行业,小规模,包席包桌,偶尔零散食客,我们有一个对公的网银户,有一个老板自己办的卡,他卡收款命名是我们饭店的名字,用餐客户一般是直接扫微信或者支付宝就到了他的卡上,很少有客户结账到我们对公户上,他的卡到底是对公卡还是他个人卡
银行开具的利息发票和手续费发票有什么区别
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师那就是调增40是吧
老师如果发生额的60%高于那个2500元,那就按2500元来调增是这意思吧
是的,对的,是这么计算的。
老师如果发生额的60%是3000元,千分之五是2500,那么调增额要填多少呢
3000/0.6-2500 徐亚盘纳税调整这些的
老师3000/0.6是什么意思呀,不应该是两者哪个低用哪个吗
3000除以60%,你得算出发生额是多少,不是吗?一共发生了多少?减去2500的就是需要纳税调增的。
老师完了我蒙圈了 发生额100,然后可以抵扣60%也就是100*60%=60 营业收入的千分之五 营业收入=50000 50000*0.005=250 是60和250做比较吧 这样就是按发生额的那个来抵扣(两者熟低) 如果发生额是2000元,营业额是50000 发生额*60%=2000*60%=1200 营业额*0.05=50000*0.005=250 这种情况要怎么填汇算清缴报表然后填写多少呢调增多少呢
对的是的,第一个纳税调增40。
第二个需要纳税调增2000减250。
老师这个不是按熟低原则了吗 用 发生额-营业额的千分之五直接填到纳税调整表的哪栏里呢
可不就是按照低的原则吗?发生额是100,允许抵扣的是20,那调增不就是100减20
老师租赁个人房屋去税局贷款发票需要缴纳什么税呢