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老师,我们公司应收账款科目下有两个二级科目,一是应收账款,2是本月发货的没有开票的就确认到暂估应收里,那等我月末核对应收表格的时候,就是看一级科目,还是看二级科目

2024-03-12 15:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-12 15:44

需要核对具体的二级科目下边的每家客户

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快账用户8062 追问 2024-03-12 15:46

那是不是可以分两条线去核对,1应收账款~应收账款科目就去核对已收到的钱,应收账款暂估应收核对已发货没有开票的金额

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齐红老师 解答 2024-03-12 15:52

是的,就是那样去核对的

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需要核对具体的二级科目下边的每家客户
2024-03-12
我想要简单的话,还是直接设置二级科目就行。
2024-04-22
你好,同学,你是写的什么分录,能描述具体一点吗?
2021-03-04
你好 取客户/供应商的余额,即图中二级科目的余额
2021-01-23
对的是的,看三级末几科目。
2024-06-04
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