好,计提一般都是当月计提,次月申报缴纳,你能做到一个凭证里面吗?

今天跳槽去了一家公司,一般纳税人,看了他们的往期的账务处理让我惊讶,感觉以前自己太单纯了。 他们的账务处理方式就像代理记账公司做账方式有些类似,凭证日期全是月末最后1天,然后每笔记账凭证能塞多少分录就使劲的塞,多借多贷很频繁,一个凭证可以无数次出现同一个科目并且是核算项目相同的,只为将多笔分录放在一起并且能准确反应出他们的勾勒关系,就如银行存款付薪资,为了跟银行流水每笔金额一一对应,将每一笔都用了一次“银行存款”。
你好老师,我去年挂了一笔帐。现在可以无票收入吗?客户公户走账,一直不要发票,所以一直挂着,现在我想入无票收入可以吗?会计分录是:借应收账款,贷主营业务收入,今年不用交增值税,要计提增值税吗?
老师,我四月份收到一张今年一月份开票日期的给我们小规模公司的一张购买锅具的发票,要是做分录是借销售费用 贷现金,但是我忽然看见备注栏备注了补去年10月发票字样,这个得怎么处理?因为我去年不知道有这张发票,也没有计提,当我看见这个备注后就把财务软件反结转到去年12月份,做了一个计提的分录想着今年四月时候做账冲减去年计提,22年所得汇算也不用调增这样可以吗?
老师您好我想问下,年底有一张票开具错误,但忘记作废,发现问题时已跨年,那做会计处理的时候我们账上可以不记这张票吗?如果不记得话,会和税务报表对不上,年底缴纳所得税是按照税务报表上的记吗?
账务处理计提和缴纳两笔分录可以记在一张凭证上吗?去年我都分开记了,今年想节约用纸,想着是不是可以就记在一起,您看可以吗?
公司法定代表人回国述职的机票、餐费、车费、住宿费入什么费用呢?
我们这个公司是一般纳税人,去年的收入是自己私户转的钱养着这个公司,24年的时候之前的会计做了20万的虚假营业成本,走的时候也没跟我说,25年去年没有营业成本,现在汇算清缴营业成本是0,怎么处理
老师应付职工薪酬,以前会计遗留的问题挂账100多万,该怎么处理呢,就直接的办法是小企业准则直接调到未分配利润吗?
老师我公司出售了一台车,入帐时都需要什么材料
老师,你好,公帐收了钱,没开票,后面也不开票了,要怎么调平,谢谢
老师,收了款不开票怎么做
老板去外地出差回来拿了十几张有飞机票打车票住宿票,开票日期是他回来那天,但是他没有告诉我是哪一天去的,也没有购票详细,可以做账付款吗?那我给他写报销单怎么写明细呢
我们2025的企业所得税退税1000多,我们是不是可以不退税,然后在后面用这个金额抵税的?
你好,老师,请问下我申报25年年终奖,我是在1月所属期申报的,也就是2月操作的,但是员工在个税汇算清缴的时候没有体现出来25年这笔年终奖,把24年的年终奖体现出来合并纳税了,请问这是什么原因啊。
请问老师,本公司上年度收到被投资公司投资收益100万,现在汇算清缴的时候需要填写投资收益纳税调整明细表,怎么填写啊
企业规模不大业务也不多,我每月都是收到银行付款回单才和计提一起做账的,没有提前做计提,您看这样处理行吗?
如果是企业的话,肯定不合理啊。
违反了权责发生制的原则。
那我还是按去年那样分开做吧,我每个月都做了计提也做了缴纳两笔分录。实际工作中有时候没法做到权责发生制,就好比公司的人员工资是两个月合一起发放一次,我每月都在做计提工资社保,等到两个月发放工资时,实际发放的和我预估计提的总会有差异,所以每个季度都会调工资好麻烦,您有好的建议吗?之前有老师和我说就按实际发生的收付实现制做,不一定要一是一二是二
做不到权责发生制,你就按照你的来。
但我还是希望做的规范啊!关于计提个税,我还是听从老师的建议,按权责发生制,当月做计提分录,次月申报缴纳后再做缴纳分录。这个工资的问题您有好的建议吗?
你好,当月计提,次月缴纳,分开来做 还有你申报增值税的时候,增值税能出具体的金额,你看一下你计提的和你次月申报的是不是一样,不一样的话,你在反结账修改啊,或者是你别结账,你申报完了之后再结账,你申报增值税的时候没有做完账务处理都能申报了。
结账了也可以反结账修改我是这样操作的。但是涉及季度结账了一般情况出了季报,财务季报上报税务后就不好再修改了。这个工资您看还是需要按权责发生制做每月计提吗?去年每月我都正常计提了工资社保,到发放时,实发数和预估计提数有差异时我都做了账务调整
对的对的,下一个月出来了之后你再调整。
工资社保还是每月正常预估计提做账务处理是吗?等到两个月发放后再做发放分录是吗?如果有差异再做多退少补的分录是吗?
是的,对的,是这么做的。