好,计提一般都是当月计提,次月申报缴纳,你能做到一个凭证里面吗?
老师,我们收到一张票,对方有问题,现在涉及到虚开,当时记账分录是借:管理费用。 贷其他应付款。是今年的费用,现在税务局让我们调账补缴企业所得税,把凭证给他们看,因为现在小型微利企业不是可以年底一起缴纳,我现在凭证该怎么做
今天跳槽去了一家公司,一般纳税人,看了他们的往期的账务处理让我惊讶,感觉以前自己太单纯了。 他们的账务处理方式就像代理记账公司做账方式有些类似,凭证日期全是月末最后1天,然后每笔记账凭证能塞多少分录就使劲的塞,多借多贷很频繁,一个凭证可以无数次出现同一个科目并且是核算项目相同的,只为将多笔分录放在一起并且能准确反应出他们的勾勒关系,就如银行存款付薪资,为了跟银行流水每笔金额一一对应,将每一笔都用了一次“银行存款”。
你好老师,我去年挂了一笔帐。现在可以无票收入吗?客户公户走账,一直不要发票,所以一直挂着,现在我想入无票收入可以吗?会计分录是:借应收账款,贷主营业务收入,今年不用交增值税,要计提增值税吗?
老师,我四月份收到一张今年一月份开票日期的给我们小规模公司的一张购买锅具的发票,要是做分录是借销售费用 贷现金,但是我忽然看见备注栏备注了补去年10月发票字样,这个得怎么处理?因为我去年不知道有这张发票,也没有计提,当我看见这个备注后就把财务软件反结转到去年12月份,做了一个计提的分录想着今年四月时候做账冲减去年计提,22年所得汇算也不用调增这样可以吗?
老师您好我想问下,年底有一张票开具错误,但忘记作废,发现问题时已跨年,那做会计处理的时候我们账上可以不记这张票吗?如果不记得话,会和税务报表对不上,年底缴纳所得税是按照税务报表上的记吗?
营业税时期,以不动产抵偿债务,投资入股是否征收营业税
请问这题没有筹资活动吧?主要看②甲公司原持有丙公司80%的股权,2×25年又斥资5000万元自B公司取得丙公司另外10%的股权。至此甲公司持有丙公司90%的股权并仍然控制丙公司。甲公司与B公司不存在任何关联方关系。③甲公司原持有丁公司80%的股权,2×25年出售丁公司10%的股权,取得价款7800万元,出售后甲公司持有丁公司70%的股权,仍然控制丁公司。 A.投资活动现金流入为6500万元 B.筹资活动现金流出为0 C.筹资活动现金流入为0 D.投资活动现金流出为9000万元 答案 选项A,投资活动现金流入=④6500-500=6000(万元);选项B,筹资活动现金流出=②5000(万元);选项C,筹资活动现金流入=③7800(万元);选项D,投资活动现金流出=①10000-1000=9000(万元)。
老师,自然人和小规模纳税人怎么界定呢?比如自然人代开发票,他是按照小规模纳税人来增值税起征自然人的起征点按次的话是500,按月的话是20,000,但是呢小维娜人呢?月收入低于100,000以下,他是免征增值税的,这两个我应该按照哪个来决定呢?
24年有几笔预付,也没有发票,就在没有凭证的情况下用现金的形式转平了 的意思就是退回了,现在把这个错误纠正,改24年的账 然后改申请表 行不 ?
事业单位通过专项债支付服务费。怎么账务处理?
老师,请问当月原材料暂估了,成本也结转了,次月收到发票,次月的账处理是先红冲上月的暂估,然后按发票原材料数量和金额入账就可以了,是吗?
老师,一般纳税人最开始是个人独资,后面有人注资进来20万,原来的老板占80%,后来的占20%,这个应该怎么账务处理才对啊?需要变更哪些呢?
这里股票的发行费,为何计入成本,方老师讲股票的发行费很独立,冲减资本公积。
老师麻烦详细说一下第五题,彻底不会了?
面试一家物流公司,需要准备什么知识?
企业规模不大业务也不多,我每月都是收到银行付款回单才和计提一起做账的,没有提前做计提,您看这样处理行吗?
如果是企业的话,肯定不合理啊。
违反了权责发生制的原则。
那我还是按去年那样分开做吧,我每个月都做了计提也做了缴纳两笔分录。实际工作中有时候没法做到权责发生制,就好比公司的人员工资是两个月合一起发放一次,我每月都在做计提工资社保,等到两个月发放工资时,实际发放的和我预估计提的总会有差异,所以每个季度都会调工资好麻烦,您有好的建议吗?之前有老师和我说就按实际发生的收付实现制做,不一定要一是一二是二
做不到权责发生制,你就按照你的来。
但我还是希望做的规范啊!关于计提个税,我还是听从老师的建议,按权责发生制,当月做计提分录,次月申报缴纳后再做缴纳分录。这个工资的问题您有好的建议吗?
你好,当月计提,次月缴纳,分开来做 还有你申报增值税的时候,增值税能出具体的金额,你看一下你计提的和你次月申报的是不是一样,不一样的话,你在反结账修改啊,或者是你别结账,你申报完了之后再结账,你申报增值税的时候没有做完账务处理都能申报了。
结账了也可以反结账修改我是这样操作的。但是涉及季度结账了一般情况出了季报,财务季报上报税务后就不好再修改了。这个工资您看还是需要按权责发生制做每月计提吗?去年每月我都正常计提了工资社保,到发放时,实发数和预估计提数有差异时我都做了账务调整
对的对的,下一个月出来了之后你再调整。
工资社保还是每月正常预估计提做账务处理是吗?等到两个月发放后再做发放分录是吗?如果有差异再做多退少补的分录是吗?
是的,对的,是这么做的。