同学你好,标黄的数据是从附表1来的
老师您好,我有一个个体户的执照,当时上个季度是税务局代开了28080元,然后钱也已经当场交了。 那个季度的财务报表全部我都填写0了。然后现在发信息过来的话是需要更正一下,不然有涉税风险。老师,我需要去变更一些什么数据
申报个税时,不是要每月填写收入,社保,公积金等内容吗。我有这么一个情况,我有个同事,9月份才买公积金,但是9月份的时候填写数据,忘了给他填写公积金的部分了,导致查看数据时,她的那些扣除费用和我手动计算出来的不一致。这么有问题吗?
老师你好,我现在公司注销,是因为我之前不小心把那个增值税写成营业税金,我的增值税已经全部交完了,所以它这里显示增值税附加税要我填写1月1~3月1号的增值税吗?然后我这里还有一个留底1847.76的,然后这个我不退税了,那这表该怎么填呢?他那应付的话意思是说叫我把那些报表的应付应收全部放在其他支出其他收入吗?
增值税纳税申报,其中金税盘那个280可以那个减免的,填写了税额抵减情况表和增值税减免税申报明细表,这两个表已经填了,然后那它那个主表里不会带出来数据吗?,为什么主表里第23行,应纳税额减征额这里数据没有带出来?一般来说系统会不会自己带出来的?还是要手动填写的?
我进来已经有一些数据自动填写了 然后是只要填写黄色部分吗 那黄色部分那个怎么算 学报税课程里面
老师,这个黄标数据的怎么来的
就是前几列开专票,普票销售额的合计
那这个1913962.84 是我2月开的所有票的总和?
是的呢,开票金额都是系统根据开票数据自动带出来的
那这个1913962.84 是我2月开的所有票的总和?
是的呢,没有问题哦,是不含税金额
同学你好,如果没有其他问题了麻烦点亮五星好评哦,感谢支持(∩_∩)