同学你好 第四季度不需要哈 一般在年度所得税汇算清缴时填写

老师,假如5月购买的固定资产60万元,享受全年一次性扣除,在第二季度享受一次性扣除金额59.5万元,第三季度算企业所得税时为什么还要扣除58万元,然后在第四季度还需要填写固定资产一次性折旧表吗
老师,2022年第四季度购买的用于研发的固定资产,享受2022年第四季度准许一次性并加计扣除政策,往后年度还可以享受会计上折旧的加计扣除吗
享受固定资产一次性扣除优惠政策,折旧表三季度填了,四季度还需要填吗?
请问,2023年第4季度预缴所得税填报了固定资产一次性扣除,享受了优惠,那2024年第一季度预缴的时候还要甜固定资产一次性扣除这个表吗?
老师,用固定资产一次性折扣政策,二季度填表后,三四季度还要再填吗
老师,财务年结,假如本年利润今年是贷方余额,但是以前年度有亏损,那么今年是否需要盈余公积呢?
我们是个体户,爱信365票夹里面的进项发票,都可以填在经验所得里面是吗?
文化传媒公司,哪些支出算成本,房租,物业,员工工资都可以算成本吗
请问老师,建筑工程项目,进货砂石料13%,排烟系统13%,净化板13%,我给甲方开发票,开建筑服务*工程款 9%,这样有问题吗?还用给对方开啥明细吗?对方验收是按照合同验收吗
请问老师,个体工商户开了专票和普票,季度合计额不超过核定额,那专票数填在专票销售额那里了,那未达起征点的销售额是填核定额,还是剩余的金额呢?
个体户有开户许可证吗?
老师,请问下青苗赔偿款2025年的一些款付了,资料村委那些还没签字,签字盖章的汇总表里估计也有2026年的一部分,这个是要入在2025年还是可以一起入在2026年的账上,可能有二三十万?
老师好,我们是个人独资,别人给法人打钱100万,让他帮忙找艺人什么自己搞个活动,这钱用于给其他公司付出去了并已经回发票,后来他们活动搞得不好,要我们退费,法院判我们赢了,这钱不是我们的收入吧,没挣钱,都给他们活动花出去了
别的公司给我公司一台13000的粗糙度检测仪 但是是对方公司是从别处购买的固定资产,自己不生产这个固定资产,我公司需要如何入账,对方公司可以开发票销项发票吗?发票如何开
汇算清缴职工薪酬支出以及纳税调整明细表中的工资薪金支出包含日常工资,劳务报酬,奖金,离职人员补偿吗
我三季度是填了3个月的折旧金额,那四季度自动带出数据了,我汇算清缴填本年累计6个月折旧吗?
是的 四季度的时候调整6个月的折旧额
系统自动带出了三个月,我没填6个月,我现在填汇算清缴填了6个月,A表那个2023年的利润表就不对了,怎么处理
同学您好 您可以检查下汇算清缴的资产折旧调整明细表是否填写正确哈 我给您截个图 您这边参考下填写就行
哪个6是不是代表折旧2个月,我填的是第五行,没填第二行,我折旧的是车,
同学您好 这是大型机械设备的填报 是11月份采购的 那么从12月开始折旧 折旧6万是12月的折旧额 您的是车 应该是填写在第四行的哈 不是电子设备 也是按照这个逻辑 等第二年的时候 汇算清缴按照以下填报
好的,谢谢老师,你讲得非常详细
您客气了 能帮到你就好 方便的话还请好评哦 谢谢
还咨询一下,去年公司就是享受了这个政策没交企业所得税,可是我三季度和四季度都计提了所得税!今年我红冲了,但是利润表上所得税费是负数可以吗?还是今年用以前年度损益调整科目,更改去年报表!
同学您好 借:所得税费用(红字) 借:应交税费-应交企业所得税 这样就可以 如果是正常的按照账务处理计提所得税的 不需要调整以前年度损益调整科目
我是老师那样做账的,今年红冲了,今年利润表所得税费那里是负数了!没事吗?
一般情况下 小企业会计准则会这样处理的更多 严谨来讲 还是需要 在经汇算清缴后,确实多提需冲回时, 借:应交税金~应交企业所得税 贷:以前年度损益调整 替代
那更正2023报表吗?
不 影响的是当年 无需更正报表