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老师,上月进项我放在待抵进项里面了,我这个月如何抵扣进项如何做分录呢

2024-03-13 09:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-03-13 09:01

待认证转认证 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项

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待认证转认证 借:应交税费-增值税-进项 贷:应交税费-待认证进项
2024-03-13
待认证是进项没有认证 待抵扣是辅导期认证了当月不允许抵扣的 借原材料 待认证贷银行存款 借进项 贷待认证
2020-10-04
你好!原分录红字冲回来就可以的按第二张截图
2021-01-26
你好,对的是的,是这么做的,借应交税费应交增值税进项贷应交税费待抵扣
2021-10-18
同学,你好 请稍等一下
2023-12-14
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