同学,你好 什么意思??你是问那笔业务的分录?

网店平台的收入没开票,但是钱都提现到公司公户上了,怎么做账
收钱吧是用公司名义开户的 客户直接扫收款码到收钱吧里 然后我们直接提现到公司对公账户,请问这样操作公司需要给客户开发票吗?(网上说可开可不开)还有这样做账的流程是怎样的呢?要准备些什么原始凭证
平台有钱就入账户,但活动的时候客户领红包抵扣,平台没有钱就私户充钱红包推广,平台入公户的钱已全部申报收入了,发现账上平台的余额是负数的,这个我要怎么做平,因为实际账上没有钱了
我们邻里是做电商平台的,有点类似于美团这种。客户在平台上面下单,收款全部在平台上,当商家在平台上发起提现的时候,钱款从平台提现到我们对公账户,然后再从对公账户划拨给商家。我们的实际收入就是从提现中抽取佣金,比如抽个7%之类的。我们如何做账务处理呢
网上平台提现了一些钱是对公账户 客户不要发票 怎么做账呢?
老师,制造业,员工没有交社保,在工资表里面做了社保补贴,可以直接做到工资算了吗,还是要单独体现社保,有的员工是交了的,
老师 我怎么在个税扣缴端添加人员
老师好,收到银行手续费发票后,手续费还可以当月入费用吗,还是说得按手续费发票的开票日期当月费用次月入
老师,请问我们平时有很多无票的支出,可以入账吗,税局允许吗
老师好,公司收到一张银行承兑汇票,已经在网银上签收了,借记应收票据,贷记应收账款,凭证后边附件的汇票去哪里取得呢?
老师,制造业的社保计入哪个科目 ,
税种认定印花税是按年申报的,那是否还需要按次申报买卖合同及其它
公司购入一辆二手车,价款是137700元,交易费不含税金额943.4元,,税额56.679826元,应该怎么做分录?
老师,计提的工资是64502,个人所得税338.73,银行60664,挂了法人工资3500,挂的其他应付款,差额0.73要怎么处理,?
老师,固定资产的报废处置算资产损失吗?
提现到账的分录
只要对公收钱是不是都要交税?
同学,你好 借:其他货币资金 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款 贷:其他货币资金
好的知道了!! 不开票也是要交税的明白了
不客气,祝工作顺利