就是咱们单独收客户的运费是不这样,是单独开运费的发票。
商贸公司 然后销售的过程中产生了运费 客户把运费一次性打到我公司账户上 要求我们给他们开发票 类目是快递费 我们直接开快递费应该不能开吧
老师,我们是销售食品的,现在有收到货款当中含有客户代收代付的运费,客户要求单独开运费发票,这个我们作为批发零售的可以开具这种发票吗,老师有好的建议吗,谢谢
老师请问一下我们公司销售产品弄一件代发的,然后运费客户自己出,开销售单提现运费,客户需要发票怎么开票给他呢,是可以单独开运费发票,还是直接算到产品里去开开票呢
老师你好,我们是销售公司,销售的配件出去,代客户垫付了运输费,然后客户直接同配件款给我公司,那么我们收到的代垫付的运输费怎么开具发票呢?
老师你好,我们是销售公司,销售的配件出去,代客户垫付了运输费,然后客户直接同配件款给我公司,那么我们收到的代垫付的运输费怎么开具发票呢?客户要求我们开发票。
老师您好,我想咨询一下,就是个人所得税年6月份少申报了,我在8月份申报的时候个人所得税可以重新补交吗?需要拿滞纳金吗
老师,我问下我们是水上运输业,固定资产有条船转让给别人了,这个会计分录怎么做呀?
建筑公司2020年,楼顶大字制作费用33899.00元,借记管理费用,贷记银行存款,现做账务调整,调为:开发项目公共配套费,计入开发成本, 具体凭证怎么填制
老师,刚起步的公司适合会计软件?
老师,由于公司转让,在这家公司离职的时候填了非正常离职,但由于接手公司需要我帮忙一个月做对接事宜,对方也发了一个月工资给我,但他们填了正常离职,现在我想申请失业金申请不了,说我是正常离职的,这个该怎么办?已经失业两个月了
同一公司名称,从A账户转0.01元到B账户,分录怎样做?
老师,您好,请您帮我讲解一下这个会计分录应该怎么做:2024年的一项工程转固后,以欠款金额做了应付账款,未考虑税金。2025年对方开来专用发票,发票金额含税为2024年的应付账款余额。这种凭证应该怎么样做分录
老师,个体工商户报个人经营所得个税的时候用的系统是网上下载吗?还是直接网上报税
老师您好,月末结转未分配利润余额在借方,那么填资产负债表的时候未分配利润是用负数表示吗?比如借方余额是200,在资产负债表填—200,是这样吗。
老师补交当年的税金及附加和增值税,怎么做账呢,是应税的弄成免税的了
意思销售产品们公司不包邮寄呢,然后,我们与快递公司合作的。邮寄的运费是多少后期我要付给快递公司的呢
也不是就我产品价格低了就不包邮了呢
产品不包邮,就是收了对方的邮费,你就要开这个邮费的发票。
产品是包邮的,你就是只开产品的发票。
但是现在客户付款是把产品的钱和运费一起付款了,需要开票呢,我边怎么开票呢,开产品发票和邮费发票吗
对呀,你就开产品的发票,还有这个快递费的发票。
但是,我们不能开邮费发票哦
你好 开一次没事可以开
以后合作都有这样呢
那你就增加范围,然后就可以天天开了。