你好,重新入库的时候,摘要没有规定必须注明 摘要如何写,没有统一规定,能简明扼要描述业务发生情况就可以的

老师,3收到商品,入库时没有取得发票,但是金额是明确的,4月开回发票,发票可以直接付到3月后面吗?还是3月要先暂估,4月冲销暂估再重新入库啊
老师,之前暂估入库,现在收到发票,红冲暂估入库,入库单要调整吗,要做出库单冲掉之前暂估入库的库存吗,收到发票时候再重新做入库,后面还要附入库单吗
老师暂估商品也写入库单吗,等发票后开来冲红原来暂估的凭证,用发票入账,发票后面的入库单时间要写什么时候呢
我公司在收到材料没收到发票的时候,做了暂估入库13个点,并且用了材料,结转了成本,几个月后收到发票6个点,怎么做会计分录?之前暂估入库需要红冲吗?红冲之后不会变为负数吗?结转的成本怎么办?
老师,上月因为没有收到发票,按暂估入库结转成本了,这月收到发票后红字调整了,正确蓝字入账成本的时候摘要要怎么写,要写结转上月成本?还是什么?
甲公司为增值税一般纳税人,销售商品增值税税率为13%。2025 年9 月30 日,“应付职工薪酬”科目贷方余额为800 万元。2025 年10 月,甲公司发生与职工薪酬相关的交易或事项如下: (1)根据“工资费用分配表”结算上月应付职工薪酬,其中公司代垫职工房租7 万元,代扣职工个人所得税8 万元,代扣个人负担社会保险费16 万元和住房公积金88 万元,以银行存款支付工资681 万元。 (2)为产品生产工人发放一批自产产品作为国庆福利,该批产品成本为30 万元,市场不含税售价为50 万元。 (3)计提本月应付职工工资为800 万元(不含非货币性福利),“工资费用分配汇总表”中列示的产品生产工人工资为600 万元,车间管理人员工资为50 万元,行政管理人员工资为150 万元。甲公司规定,分别按照职工工资总额的12% 和11% 计提应由公司负担的社会保险费(不含基本养老保险和失业保险)96 万元和住房公积金88 万元。
年度时发现去年第2季度资产总额填错了,怎么改
我公司个人部分的五险一金也是由公司承担的 怎么做分录
老师,请问是不是每家公司都要开通社保?
A想注册一个公司……之前已有3个公司当法人,还有另外两个公司B是法人,现在还要注册的公司还是A是法人,都属于同一个区……同一个税务局管辖……而且注册的经营范围内容都差不多……但是都有实际经营地址,可以吗?还是说建议换个法人
根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的规定,企业所得税税前扣除凭证应遵循真实性、合法性、关联性原则。经税务机关数据分析比对,近期你单位收受的发票存在企业所得税税前扣除异常情况,涉及发票12份,发票金额112356元。请你单位及时自查核实,核实结果请在30日内通过电子税务,老师,你好,这是我们公司电子税务局弹出来的,也没说年份,日期,怎么自查呢?这范围也太大 了
老师我们第一度取得了大肉9个点的票也认证抵扣了,开出的是免税的发票,现在需要处理吗
老师,我从A公司接了个订单销售硬件并调试安装好,合同上我给A公司开13个点的发票,但硬件部分规模有点大,就找了B公司,他们是小规模,我和他们签合同让他们去A公司只需硬件安装好,后面软件调试部分我们自己弄,然后合同签的是1个点的普票,就这个过程注意哪些事项,做账要拆分软件和硬件部分吗?
老师问一下 2024年的一万多的办公用品 弄成成本了 这个调账的话怎么调账 分录怎么写?
A想注册一个公司……之前已有一个公司当法人,还有另外两个公司B是法人,现在还要注册的公司还是A是法人,都属于同一个区……同一个税务局管辖……而且注册的经营范围内容都差不多……但是都有实际经营地址,请问,可以吗?
写明是不是比较好?一般工作中需要写吗?
你好,写明是更好,比如取得某某时候暂估入账的发票