你好,建议都用19-23得数据。那个还没出23年的,可以用23年预测数据。 最好还是看看论文导师的意见。

我在同行业对比的时候,同行业还没公布2023年的数据,那我可以写2018-2022年的数据做对比。在写其它章节不做同行业分析他盈利状况可以选择2019-2023年的吗
有对论文有研究的老师吗?就是我在同行业对比的时候,同行业还没公布2023年的数据,那我可以写2018-2022年的数据做对比。在写其它章节不做同行业分析他盈利状况可以选择2019-2023年的吗
有对论文有研究的老师吗?就是我在同行业对比的时候,同行业还没公布2023年的数据,那我可以写2018-2022年的数据做对比。在写其它章节不做同行业分析他盈利状况可以选择2019-2023年的吗?????希望能给出解答,我会给好评的,谢谢老师!
老师好,做汇算清缴研发费用加计扣除那个表,我填完以后那个其他相关费用那里是黄色的叹号,但数据我肯定填对的,我点住叹号上面写的企业在一个纳税年度内进行多项研发活动的 应按照不同研发项目分别归集可加计扣除的研发费用,这个应该怎么办呢
老师: 请问一下前期投资3600万,2023年企业所得税年报是0,报表等也是0 2024年1月1日开始营业 A:营业前(装修期间票款)前期票钱合同情况如下,老师我分别应该怎么做呀? 1、有票有对公付款有合同 2、有合同有对公付款,无发票, 3、有合同有对公付款,发票金额有多有少的,参差不齐 4、有合同有收据是现金付款的, 5、有合同无收据是现金付款的 6、啥都没有白条,附付款截图, B,前期有个代理记账的妹妹做了银行流水,银行基本户余额可以对上,一般户对不上,其他工资余额,往来余额等只有一两个可以对上,其余全都对不上,收入没有做,前期的长摊情况等也不清楚, 我7月份面试接手的,现在不知道怎么捋? 老师请问我是重新挨着一笔一笔做,还是怎么办呀?我们是酒店行业,金额小,但是繁琐,笔数很多, 每天还有当期的很多杂事,老师请问我该怎么做呀?
老师,请问让补交23年个税,可以补录23年专项附加扣除吗
请问年终奖阶梯税率?
b客户的税号,不小心发错给a客户,a客户开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。现在b客户(一般纳税人)后台挂着这个发票,怎么办。
在淘宝,小红书,抖店平台中如何查看拦截的订单
老师:别的公司的债权无偿转让给本公司,收款时分录怎么做呀?
如果公司实际是有亏损的,那这个要不要做税负啊?增值税需要做税负吗
那个税号发错给a客户(发到b客户税号)a客户又开错回来了。而且开的是专票(我们要普票)卖货那边说改不了。怎么办么。现在逼客户后台显示了这张发票实际上是a客户的。
老师你好,请教下,我这边应收的款跟应付款中间有抵账过,然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02;应付款有误差少金额0.03,这个我如何调整账平呢?
你好,客户是一般纳税人,销售空调并负责安装调试,怎么开票才能更省
请老师给一个,开局不动产发票后,结转收入税金的会计分录
导师说可以,但是我之前去找他问论文问题被他骂了。他不会对我怀我偏见啥的,然后故意随便就什么都说可以吗
要是我这样要是不同期间,会被认为学术不端吗?直接不过那种,很严重的问题吗
一般不会。数据能支撑结论就行。