您好,根据题目老师判断这只是编制的调整分录,之前业务处理的时候已经确认过了递延所得税。
老师,这个资料二,对递延和当期的影响麻烦解释下。写下分录 递延所得税费用那,我不懂为什么算上100*15% 这个是借递延所得税资产 贷其他综合收益 不是不影响所得税吗?怎么还要算它了
老师,想问下资产负债表日后调整事项,有关减值。书上补提了分录以后,还写了对递延所得税的影响。 20年真题,这与减值有关,补提分录后,没有写对递延的影响。不懂为什么。请老师讲解下
老师,这里答案的第4题其它综合收益690转递延所得税负债?帮忙解释一下,还有那个累计折旧200、和公允价值变动损益100怎么理解是成为递延所得税负债的呢?看答案不懂理解咧?
老师,这道题是问的非货币性资产交换,那么选项A是公允价值➕补价,可是老师你看选项D为啥就只有公允价值呢,没➕补价呢??这里不太懂,麻烦老师答疑解惑
老师,可供出售金融资产公允价值上升影响递延所得税资产还是递延所得税负债啊,如果是影响负债,是不是说可供出售金融资产公允价值上升,就是账面价值大于计税基础了,所以相对于一般说的可抵扣暂时性差异,然后这个是递延所得税负债,还是怎么理解?
老师,评论总资产指年初资产➕年末资产的平均数,那么平均净资产指什么?是年初权益➕年末权益的平均数吗
老师您好,公司从外面请培训老师给员工培训。 该老师发生的差旅费让公司报销,该费用怎么做账?
请问下我们领导要我另外出一个利润表,逻辑是一个月的客户对账收入减整月的供应商对账采购金额再当月实际支付出去的钱(包含工资运费啥的剔除对账供应商货款)。这个表能对吗
非营利组织的学校,学费收入需要报印花税吗?
马上干出纳块一年了,还是不能明白公司业务,公司会开展新业务,为什么感觉做个财务这么难,想离职了,到底要不要离职,想去做文员了,我工资低的可怜,下班了也不想考证了,老板降薪了1000对我,试用期只有2000了,坚持不下去了转正4500在杭州活不下去,看不到希望,天天被说
老师好:2023年12月计提了一笔费用,2024年1月红冲了这笔费用。2024年汇算清缴,这笔费用涉及的会计科目,纳税调减处理?
老师,2家公司的个税,要合并到一个电脑上,一家恢复就把另一家覆盖了,那要怎么合并到一起啊?
请问老师,如果我们把24年没申报的个税都在12月1次补申报,有什么税务风险嘛
老师,能通过减资实现转让的目的嘛
老师你好,个体户住宿业,在携程和美团有网站卖房,比如我们1间客房1晚200元,然后平台搞活动有代金券,他们在平台195卖给客人,平台抽取佣金5元,我们实际到帐190元,但是客人要求开200元发票,这个帐该怎么做