您好,还是收入-成本费用=利润来交所得税,应收款不是利润表的科目,有没有收到款跟我们的利润是没有关系的

老师企业开出增值税发票,但对方企业还未收货在账上也就没有确认收入,再报企业所得税的时候是确认收入还是不缺人收入?
老师,去年12月份,我们根据设计项目完成进度确认收入已经缴纳增值税和所得税,但实际还没开票,今年3月开票了,但我忘了申报时剔除这部分,怎么办?重复确认收入和缴纳税款,是下个月申报增值税时冲回,还是去税务做更正申报?
有一个服务合同月定12.20收款。实际上11.20就收款了。但是是在12月份开票。请问下这种情况,11月做预收款,12月份开票报增值税确认收入吗?
请问实收和主营业务的收入没有问题,但是增值税计算比实际缴纳少了0.03,怎么调整呢
老师 现在有一笔销售固定资产的其他业务收入,金额比较大。先开了发票,会计上未达到收入确认条件,我们先记了忘了没有确认收入。我申报增值税就按照开票收入申报,企业所得税就按照做账的数据申报?这样有问题吗
多申报退回的附加税怎么做分录
我想问下,现在社保要填写去年平均工资,如果工资5000,应该缴交基数多少
文化服务*音响租赁 开这个大类可以吗
老师您好,请问公司把固定资产卖了,开出销项发票,入账时记入固定资产清理,所以开出的发票金额不体现在收入总额里,这样处理是正确的吗
25年的时候我们付了款,人家给我们开了票,但是事情还一直还没办,现在说办不了了,要退款,那之前那个发票人家给我们开的,要作废的,我这个账应该怎么做?
老师,分公司的员工报销可以入总公司的费用吗
老师,我们有个公司想注销了,账上还有几万块,想以发放工资/奖金的形式发给员工。比如一次性发4万,这个员工这次需要缴纳多少个税?不考虑专项附加扣除的话。还有就是,一次性法4万,发的时候,是写工资还是奖金呢?
老师,展览宣传服务费交文化事业建设费吗?交的增值税是6%吗
老师,去年十二月预付了今年一年的房租六万,记入了预付账款,今年一月份收到了该六万的发票(专票),该怎么入账这个发票?怎么记账和分摊
老师,请问一下2025年支付房租92700 没有取得发票,银行支付款项借其他应付款 房租 贷银行存款 12月借管理费用 房租 贷其他应付款房租。 这个管理费用房租没有发票的。到汇算清缴是不是这样填写啊,只填写纳税调整项目明细表30栏其他 载账金额填写92700就行了,税收金额不用填写?
通过沟通了解发现,目前是开具增值税发票,会计上就确认收入,实际上开具发票后还未全部发货,也没有进行调试,未达到收入确认条件。增值税角度,发票开具应确认增值税收入;企业所得税上,分期收款方式销售货物的,按照合同约定的收款日期确认收入的实现。 根据公司销售合同约定,分期收款方式销售货物的,应该按照合同约定的收款日期确认收入的实现,目前发票开具就确认了收入,收入确认存在问题,这个问题麻烦解答一下
您好,如果公司的合同确实约定是分期收款,那我们可以把这个收入冲回,更正申报4季并所得税申报表,需要有足够的资料说服税务,本身 增值税和所得税的收入是允许有差异的, 分期收款:销售合同或协议约定的价款和付款日确认收入的实现。付款方提前付款的,在实际付款日确认收入的实现。
如果不做更正,开票后当期不确定收入,税务会监控到吗?
您好,税务确实会比对,我们写过说明,真实的情况写好就可以,
不确认收入会不会对高新申报有影响?
您好,不会的,我们又没有做错,是按税法要求来的
高新收入需要按高新产品占总收入的60%以上,税务上没有确认收入没有影响吗?
您好,没有达到当然有影响,咱也不可以是这一笔收入就导致不达60%了,收入肯定要超过这个比例,万一 有调整我们不就满足不了了