你好,增值税计算比实际缴纳少了0.03,那就需要做增值税增加0.03元贷方入账

老师,请问去年做账计提收入成本时没有开票但是税额是计提到销项税额,而非待转销项税额,即:借 应收帐款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额。但是实际发票是今年最近才开的?去年报税应该是按照实际开票报的,且发票金额比去年计提部分还多这样的话,需要调整账务吗?如果需要调怎么调整好呢?
老师:增值税季报表税务主营业务收入比实际财务数据多0.01元,请问我调整财务数据凭证怎么写?贷:主营业务收入,借什么?
请问实收和主营业务的收入没有问题,但是增值税计算比实际缴纳少了0.03,怎么调整呢
老师,请问下收入确认的问题,就是税务上开票了,缴纳了增值税,但是实际上没有收款,企业所得税怎么申报?
第一年收入1万,借应收1万,贷主营业务收入0.8,贷应交增值税-销项税0.2,申报表上缴了0.22,实际也应该是贷主营业务收入0.78,贷应交增值税-销项税0.22,跨年后,缴纳增值税0.22,之后怎么调整分录
张三会计兼6个单位会计,每月200一300凭证,4个一般纳税人,(一个有16个网店及2个线下门店的电商,一个1.2亿粮食购销企业,一个3万亩地种粮企业,一个集团本部,一个集团工会,一个教育企业(约30张凭证),这个工作量大吗,张三感觉都忙不过来。?
老师,麻烦问下,个体的收入是年度算的还是连续12个月算
张三会计兼6个单位会计,每月200一300凭证,4个一般纳税人,(一个有16个网店及2个线下门店的电商,一个1.2亿粮食购销企业,一个3万亩地种粮企业,一个集团本部,一个集团工会,一个教育企业(约30张凭证),这个工作量大吗,张三感觉都忙不过来。?
外贸企业采购商品,我们是借库存商品 应交税费-待认证进项税额 贷库存商品,是这样吗
红冲的电子发票还能撤销红冲?
老师,2025年12月的发票,可以2026年1月入账,抵2026年的企业所得税吗
老师为什么企业股权转让净资产是负的 但账面包含刚买不久的一辆车账面价值10万 专老师说股权转让按10万交税 不明白啊
我们有内销、外销,出口是人民币,我们当月确认销售会计分录 借:应收账款-国内某某公司 应收账款-出口销售 贷:应交税费-增值税-销项税额 主营业务收入
广州的个体工商户,两个个体工商户合计收入4万元,无成本票,另外,无其他收入,这位经营者需要缴纳多少税?
你好,老师,我预缴税款按照简易征收的话是预缴3%,在工程施工地,然后我预缴成了2%,1%交到了了企业注册地。现在我找工程所在地的税务要求呃,预缴错的这一笔钱退税,对方的意思是说不予退税,然后让我们重新缴纳。这个还有别的更好的处理方式吗?就是我们开给甲方这张发票,他进项抵扣是完全没有问题,可以全额抵扣是吗?
就是收入要增加0.03?
你好,主营业务收入没有问题,就不需要增加收入,只需要增加增值税0.03就好了
但是对应的应收款也得增加0.03了是不是,不然借方写什么?
你好,借方0.03可以通过 营业外支出 科目核算