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老师,我9月有一张发票已认证,但专管融让进项税转出 我现在做分录在当期是 借:销售费用 279 贷:应交税费-进项税转出 279 那现在进项税转出科目就有余额了,怎么平账呢

2024-03-14 15:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-14 15:53

你好,那个科目不需要结转平的,是进项税的抵减科目

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快账用户2523 追问 2024-03-14 15:55

我的待认证月末一次结转到进项 税里面了,现在进项转出应该平的才对啊

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齐红老师 解答 2024-03-14 15:57

实在想结转平就把当月认证的进项税和进项转出对冲

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快账用户2523 追问 2024-03-14 15:59

我像这样做不知道可以不 借:销售费用 贷进项税转出 借 进项税转出 贷 银行存款

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齐红老师 解答 2024-03-14 16:01

冲减当月认证的进项 借:进项税转出 贷:进项税

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快账用户2523 追问 2024-03-14 16:03

可是我把进项税转出已经做在23年12月的更正报表里面了

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齐红老师 解答 2024-03-14 16:08

已经正确申报增值税就不用管他了

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快账用户2523 追问 2024-03-14 16:14

那我进项税那里不就有余额了啊

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齐红老师 解答 2024-03-14 16:15

会计的目的是正确报税,不要有强迫征哈,那个你做平了也没实际意义

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快账用户2523 追问 2024-03-14 16:16

哈哈哈,,,行嘛,谢谢

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齐红老师 解答 2024-03-14 16:21

是的,有些事本来就是无用功的哈,把税正确申报了就行,那个科目本来就是打酱油的科目,不影响你的报表

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快账用户2523 追问 2024-03-14 16:21

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-03-14 16:23

不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。

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你好,那个科目不需要结转平的,是进项税的抵减科目
2024-03-14
借 销售费用 279.92 贷 应交税费-进项税转出 279.92
2024-03-14
这个部分税款补交了吗?还是用进项抵扣了
2025-08-14
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-08-14
同学你好 对的 是这样做的
2022-12-07
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