以往增值税没有全部申报----同学你好,请问你指的是收入部分的未开票收入吗?

老师好,21年全年增值税申报和实际入账有差别,这个反结账调整后是不是只是汇算清缴的时候按照纳税调整后正确的交税即可,不需要再更改第四季度报表
5月红冲了去年的发票,需要去改去年的增值税报表吗?申报去年的企业所得税汇算清缴的时候需要把红冲的开票金额减下来吗?
个税有员工申诉,需要缴税,没有做汇算清缴的情况下直接汇算调增可以吗,还是需要修改季度报表
老师,申报并缴纳了增值税的税费,还可以更正申报吗?申报增值税的时候,城市维护建设本来是12块,我没有减半征收,报表那里是24块,二季度不需要缴纳所得税,我只改财务报表可以吗
以往增值税没有全部申报,按实际发票申报。汇算清缴的时候需要把以往年度的增值税申报改过来吗?
固定资产清理是啥性质科目?资产还是损益?
老师,昨天开的普票,客户说不行,要开到3月31日,我红冲了,今天开个一模一样的发票,违规吗
暂估的收入需要交印花税吗
出口退税企业,如果申报0税率只需要交企业所得税吗?还是进项转出
有一个问题想请教,我上个月开了一张发票,因为疏忽,出项单价比进项单价还低,发票已给客户,进项发票也已抵扣,现在才发现,什么办?
老师您好,有个员工生孩子去了,她产假休了三个月了还没休完,可是她来办了离职手续终止劳动合同了,这种情况公司还需要继续给她买社保吗
老师你好,我现在有个情况,变电站是公司的,A 公司开不了发票,收不了款,现在想把这边土地,房产变电站租给 B 公司运营,搞充电桩项目,但是电费公户是 A 公司的,现在 B 要求 A 公司开发票,这个怎么处理
老师我们是向学校配送食材的一般纳税人,都牵扯哪些税务问题,该怎么合理的去规避
老师你好,我们是二房东简易计税公司!3月份收到水费专用发票40吨水含税200元,电费发票800度含税4000元!我们给承租方开水费专用含税发票200元,电费含税发票12000元,公司赚电费差价8000元!我公司做账会计分录咋做?我公司交多少增值税?
其他老师不接,麻烦郭老师接,小规模业务招待费10760,收入比如100万,我填调增4304,,系统自动带的数是只让抵扣3477.25,这是因为我哪个科目出了问题
对的,就是为开票收入
需要需要补报。因为如果不报就超过了小规模的30万。是需要交纳增值税。但是填写公司汇算清缴的时候,我们公司是亏损。的
这种不用的,你可以在今年全部申报到增值税申报表附表1 -未开票收入中,然后做账。
需要更改吗?如果不更改就是低于30万。如果更改就高于30万,但是实际上我们公司是亏损状态。这个我应该是怎么操作?
一次性补交,那就是一次性缴纳增值税吗?
同学你好,会计上确认收入和您公司亏损没什么毕然联系的。如果正规的做法,就是按照实际的去确认收入,每个月做未开票收入,结转成本,确定利润,但是你说要控制在30万以内,那就只能一直这样放着,不确认收入。
我做了年度汇算清缴,以往季度的企业所得税需要更改吗
同学你好,季度所得税不需要更改。
老师,还有一个问题,去年年度的一个财政补贴。被以前的会计做成了其他应收款,后面汇算清缴申报的时候补交了收入。交了税费。那现在我怎么把它调过来?
如果做 成其他收入,就扩大了本年度的收入,实际上已经在去年调增的时候缴纳了税费。
同学你好 直接调整 借 其他应收款 贷 营业外收入
应该是调整在去年12月份,才对
好的!谢谢老师的热心解答
不用客气,方便的话给老师一个好评~