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以往增值税没有全部申报,按实际发票申报。汇算清缴的时候需要把以往年度的增值税申报改过来吗?

2024-03-14 16:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-14 16:25

以往增值税没有全部申报----同学你好,请问你指的是收入部分的未开票收入吗?

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快账用户1205 追问 2024-03-14 16:27

对的,就是为开票收入

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快账用户1205 追问 2024-03-14 16:28

需要需要补报。因为如果不报就超过了小规模的30万。是需要交纳增值税。但是填写公司汇算清缴的时候,我们公司是亏损。的

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齐红老师 解答 2024-03-14 16:28

这种不用的,你可以在今年全部申报到增值税申报表附表1 -未开票收入中,然后做账。

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快账用户1205 追问 2024-03-14 16:29

需要更改吗?如果不更改就是低于30万。如果更改就高于30万,但是实际上我们公司是亏损状态。这个我应该是怎么操作?

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快账用户1205 追问 2024-03-14 16:30

一次性补交,那就是一次性缴纳增值税吗?

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齐红老师 解答 2024-03-14 16:33

同学你好,会计上确认收入和您公司亏损没什么毕然联系的。如果正规的做法,就是按照实际的去确认收入,每个月做未开票收入,结转成本,确定利润,但是你说要控制在30万以内,那就只能一直这样放着,不确认收入。

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快账用户1205 追问 2024-03-14 16:53

我做了年度汇算清缴,以往季度的企业所得税需要更改吗

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齐红老师 解答 2024-03-14 17:01

同学你好,季度所得税不需要更改。

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快账用户1205 追问 2024-03-14 17:03

老师,还有一个问题,去年年度的一个财政补贴。被以前的会计做成了其他应收款,后面汇算清缴申报的时候补交了收入。交了税费。那现在我怎么把它调过来?

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快账用户1205 追问 2024-03-14 17:04

如果做 成其他收入,就扩大了本年度的收入,实际上已经在去年调增的时候缴纳了税费。

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齐红老师 解答 2024-03-14 19:02

同学你好 直接调整 借 其他应收款 贷 营业外收入

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齐红老师 解答 2024-03-14 19:02

应该是调整在去年12月份,才对

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快账用户1205 追问 2024-03-15 10:09

好的!谢谢老师的热心解答

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齐红老师 解答 2024-03-15 10:09

不用客气,方便的话给老师一个好评~

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