以往增值税没有全部申报----同学你好,请问你指的是收入部分的未开票收入吗?

老师好,21年全年增值税申报和实际入账有差别,这个反结账调整后是不是只是汇算清缴的时候按照纳税调整后正确的交税即可,不需要再更改第四季度报表
5月红冲了去年的发票,需要去改去年的增值税报表吗?申报去年的企业所得税汇算清缴的时候需要把红冲的开票金额减下来吗?
老师,申报并缴纳了增值税的税费,还可以更正申报吗?申报增值税的时候,城市维护建设本来是12块,我没有减半征收,报表那里是24块,二季度不需要缴纳所得税,我只改财务报表可以吗
以往增值税没有全部申报,按实际发票申报。汇算清缴的时候需要把以往年度的增值税申报改过来吗?
去年都是零申报增值税,和关联方也没有业务往来,需要报关联方汇算清缴吗?
我公司还没有开具过银行承兑汇票。只收到过承兑。请问怎么开具呢
老师,个人到税务局开票要准备哪些资料带过去才能开
老师好,社区26年1月成立,6月做的税务登记,4月做的房租资产评估,房屋6月入账,这种情况我6月报房产税吗?如果报的话从几月开始
备案单证抽查台账,核查情况:1、合同双方未签章。2、出口发票未备注启运港。发票滞后开具。3、缺工厂到港口的物流及费用单据。4、缺委托报关协议和发票。我实在找不到这些资料,如何向税局解释?
2025年年底计提了年终奖,本想着到2026年5月30号之前发放,但是由于账上资金回笼不足,没有实际发放,然后在2026年做2025年汇算清缴的时候调增了年终奖金额,那我想问一下这个分录我应该怎么写?是写:借应付职工薪酬一年终奖,贷:利润分配一未分配利润吗?
老师,我们是建筑劳务公司,开具劳务发票,怎么开具正确?能不能,之前一直是开的建筑服务*劳务费,现在还能这么开吗?
24.25年都备考过中级,24年中级实物28分,经济法46,财管38分,25年协议班的课听了3遍。26年课听不进去,想直接看讲义和刷电子题库的题。要是电子题库的题做错了,不懂就去把课听一遍,再刷题。我现在只想做电子题库的题,和看讲义。这样可以不?电子题库每个章节的题正确率保证在百分之八十。不知道这样可行不
一般纳税人小型微利企业,如果这个月开发票开出四十多万专票,增值税为0时是否不合理,往期待抵扣大于本期开票额
老师晚上好,请问出口备案如何操作?在哪里备案
老师,我之前做的是文员工作,现在进入一家几个人的小公司,A和B公司的同一个法人,C公司是另一个法人,别的公司卖货给C公司开发票,我们再按5个点C开给A公司,但是C没有走货,这个属于虚开发票吗?我能继续做这个会计吗?
对的,就是为开票收入
需要需要补报。因为如果不报就超过了小规模的30万。是需要交纳增值税。但是填写公司汇算清缴的时候,我们公司是亏损。的
这种不用的,你可以在今年全部申报到增值税申报表附表1 -未开票收入中,然后做账。
需要更改吗?如果不更改就是低于30万。如果更改就高于30万,但是实际上我们公司是亏损状态。这个我应该是怎么操作?
一次性补交,那就是一次性缴纳增值税吗?
同学你好,会计上确认收入和您公司亏损没什么毕然联系的。如果正规的做法,就是按照实际的去确认收入,每个月做未开票收入,结转成本,确定利润,但是你说要控制在30万以内,那就只能一直这样放着,不确认收入。
我做了年度汇算清缴,以往季度的企业所得税需要更改吗
同学你好,季度所得税不需要更改。
老师,还有一个问题,去年年度的一个财政补贴。被以前的会计做成了其他应收款,后面汇算清缴申报的时候补交了收入。交了税费。那现在我怎么把它调过来?
如果做 成其他收入,就扩大了本年度的收入,实际上已经在去年调增的时候缴纳了税费。
同学你好 直接调整 借 其他应收款 贷 营业外收入
应该是调整在去年12月份,才对
好的!谢谢老师的热心解答
不用客气,方便的话给老师一个好评~