您好,账务和增值税申报计提未开票收入,下月有收入再冲回这个分录 需要暂估未开票收入,至少收入的金额是正数或0,也就是必须有正数冲减负数的金额才能报税。

老师,我们是建筑工程公司,去年12月对营改增的一个老项目做负数发票了,以前核定征收没数据。现在账套里没这个项目数据,我怎么处理这个账务,怎么做分录。现在账套里主营业务收入科目比申报数多了那些负数发票的金额。我如何调整主营业务收入科目减少和申报数一致
老师 我们公司上个月售卖沙石是主营业务收入 然后也开了票 但是我忘记结转成本了 这个月我如果结转成本的话是不是借 主营业务收入 贷 库存商品 如果分录这样写但是库存商品就会变成负数我该怎么办
老师好,前期开出正数发票都已经入账,税务局说这个发票不行,又让开了负数发票冲回,这个账务要怎么处理?直接借应收账款,贷主营业务收入负数?
老师,公司没有业务了,这个月没有开发票,但是对账发现23年应收账款挂多了,1月份冲红,重新按正确的做账发现主营收入变成负数了,这个怎么处理好,
老师问一下跨月冲红发票,税款已经交了,改怎么账务处理,还有这个都已经在2023年结账了,主营业务收入现在是负数应该怎么账务处理,
那这个未开票收入也要交税的吗?
您好,本月计提到0就好了,您理解为要交税也可以,但是下月又红冲了,这个又少交税了
关键是总的金额是超过负数的。只是期中一个主营业务收入的金额比开的负数小了
您好,总金额超过负数,这是表示正数吗 如果总金额是负,中报 不了的,要讲得未开票收入
总金额是正数的。我是想问这个月中其中一个主营业务收入的正数金额比开具的红字发票金额小了怎么做账务处理。
哦哦,总金额是正数的那不用计提未开票收入了 按发票做分录,红字是负数,蓝字是正数,没有特殊处理的
那这样的话其中一个主营业务收入期末余额是负数了怎么办呢?因为它开的正数发票金额小于开的红字发票的金额了
您好,这个没有关系的呀,这是正常的经营反应呀,没有文件说不能是负
好的好的谢谢老师!!
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