您好,账务和增值税申报计提未开票收入,下月有收入再冲回这个分录 需要暂估未开票收入,至少收入的金额是正数或0,也就是必须有正数冲减负数的金额才能报税。
老师,您好!我这边做了一笔之前的退货,借应收负数,贷主营业务收入,应交税费负数,借主营业务收入负数,带库存商品负数,我发现这样做了之后,我到月底结账后发现,这成本变得很高了,好像不正常,我这样做是对的吗?如果这样做不对,我应该怎么做啊?
老师,我们是建筑工程公司,去年12月对营改增的一个老项目做负数发票了,以前核定征收没数据。现在账套里没这个项目数据,我怎么处理这个账务,怎么做分录。现在账套里主营业务收入科目比申报数多了那些负数发票的金额。我如何调整主营业务收入科目减少和申报数一致
老师 我们公司上个月售卖沙石是主营业务收入 然后也开了票 但是我忘记结转成本了 这个月我如果结转成本的话是不是借 主营业务收入 贷 库存商品 如果分录这样写但是库存商品就会变成负数我该怎么办
老师好,前期开出正数发票都已经入账,税务局说这个发票不行,又让开了负数发票冲回,这个账务要怎么处理?直接借应收账款,贷主营业务收入负数?
老师,公司没有业务了,这个月没有开发票,但是对账发现23年应收账款挂多了,1月份冲红,重新按正确的做账发现主营收入变成负数了,这个怎么处理好,
老师 请问 我们是一个建材公司 我们已公司名义进行采购 然后门店销售 那门店是个体户他,门店用什么来进行进项税抵扣呢 他们也不进货 只销售货物 这是什么逻辑啊
培训期间外地出差费,住宿费分别计入哪个科目
老师,早上好!8月份某日公司二维码收款312元,银行手续费应扣0.87元,但银行只扣0.75元少扣了0.12元,刚查看9月1日银行补扣了这0.12元,请问8月、9月如何账务处理?
个体户开通对公账户转账出去是不是需要开发票
老师,商品垃圾桶开发票,项目名称是什么
个人所得税可以由公司承担吗,有公告文件吗
我们公司是做鲍鱼的,农产品的,税点是9个点。现在公司说是要松叶蟹,从别人那边采购的半成品松叶蟹,然后从公司卖出去,我这边怎么给客户开票?发票上怎么增加项目名称,还能是9个点的税点吗
老师,我是同一控股下的两个子公司合并,被合并公司账面价值例如有:货币资金100固定资产原值30应收账款50累计折旧5无形资产20应付账款85短期借款100实收资本15未分配利润-5 老师这些数据被合并公司怎么抵消余额分录?还有合并公司怎么合并这些
老师,请问如果是小规模服务业,请问可以开水电费发票吗?还是开什么类目比较合适?
公司注册了爱采购平台,一些平台费用的花销都是老板自己出的,没有走公户,上周突然这个平台往对公上打回来400多块,也没有发票之类的,这个做账能直接借:银行存款 贷:应付账款—爱采购 再借:应付账款—爱采购 贷:其他应付款—法人
那这个未开票收入也要交税的吗?
您好,本月计提到0就好了,您理解为要交税也可以,但是下月又红冲了,这个又少交税了
关键是总的金额是超过负数的。只是期中一个主营业务收入的金额比开的负数小了
您好,总金额超过负数,这是表示正数吗 如果总金额是负,中报 不了的,要讲得未开票收入
总金额是正数的。我是想问这个月中其中一个主营业务收入的正数金额比开具的红字发票金额小了怎么做账务处理。
哦哦,总金额是正数的那不用计提未开票收入了 按发票做分录,红字是负数,蓝字是正数,没有特殊处理的
那这样的话其中一个主营业务收入期末余额是负数了怎么办呢?因为它开的正数发票金额小于开的红字发票的金额了
您好,这个没有关系的呀,这是正常的经营反应呀,没有文件说不能是负
好的好的谢谢老师!!
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心! 希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~