您好,第30行十七 其他账载填金额,税收不填就调增了
老师你好 请问所得税汇算清缴时 需要把成本调减 应该在哪里填呢?
老师您好,2021年计提的成本费用未取得发票,汇算清缴时我应在哪个表里做调增
老师,汇算清缴时,没有票的成本,调出,应该填到哪里
汇算清缴时,要调一部分2021年不应该入成本票出来,应该在哪里调?麻烦老师
老师 年底暂估的成本,汇算清缴前发票没回来,汇算清缴时暂估的成本如何调增,应该填在哪张表?去过做会计分录?
福建省个体户水利建设基金4一6月怎么填,必须大于0
老师,商贸出口企业印花税申报是不是跟国内申报的一样吗,再次跟您确认下出口商贸企业二季度印花税申报是关单金额(价税合计)+购进库存商品金额(不含税金额)两者之和申报印花税吗?
老师小规模纳税人开专票要交增值税,那附加税也要交,附加税还需要计提吗?
房租一般是直接做损益费用吗,不用放成本吧,一般入什么科目
老师。增值税专票有开税率是3的有开是1的怎么申报
小规模纳税人,本季度有利润,本年累计是亏损,本季度需要缴纳所得税吗?
老师 答案应该是B对吗
老师,我们根据科目余额表25.4-6月编制的资产负债表不平:原因是 (资产负债表的负债+所有者权益)比 资产多了6586.35元!!因为我们是小规模纳税人第一季度3月确认收入时直接是 借:应收账款 贷:主营业务收入 含税(收入:万,税6586.35元)!!第二季度发现第一季度的确认收入时是含税的分录写错了!故4月做账时, 先冲减第一季度收入并计提增值税: 借 主营业务收入 元 贷应交税费-增值税 6586.35元 又因4月份收到银行回单扣税凭证,故借:应交税费-增值税 6586.35元 贷:银行存款 这有啥问题吗?而且现在6月结账后,每个月的科目余额表的主营业务收入都对。就是资产负债表右边多了6586.35元,
老师好,不结转增值税,直接缴纳,借:应交税费-未交增值税贷:银行存款,可以这么处理吗?
老师您好,更换灭火器应该计入管理费用-其他对吗还是管理费用-办公费
成本要调减
您好,不是说21年的发票入到23年了么,这是要更正哪年
老师,我应该是没说清楚。现在税务再查2021年自然人开票,我们当年有一张代开的入账了,我们这次想把那张票成本调出来。缴税
我们应该怎么调
在以前年度损益调整吗?
哦哦,明白了,这是要更正申报21年所得税汇缴申报表,A105000表27栏十四 与取得收入无关的支出, 账载填金额,税收不填就调增了 (您说那个调减是成本调减,表里是显不出来的,这里所得税是应纳税所得额的调增)